В августе наша компания перечислила ден. средства за аренду за последний месяц, авансом.
Арендатор с 01.01.09 г. перешел на упрощенку. Прислал письмо.
30.12.08 г. арендатор вернул нам уплаченный нами НДС с этого аванса.
Вопрос:
При формировании выписки как отразить это поступление, как прочие поступления? на какой счет?
Я немножко запуталась![]()



