Добрый день! Всем удачных выходных! Помогите, пожалуйста, с ответом на такие вопросы. Вроде информацию нахожу, но понять до конца не могу.
1) Восстанавливаю НДС по приобретенным, но не реализованным товарам и не списанным МПЗ . Верно?
2) НДС с авансов покупателей, полученных до перехода на УСН, ставлю к вычету 31.12.08, а покупателям возвращаю сумму НДС с аванса, выставляя ТОРГ уже без НДС. Верно?
3) По первому пунку - восстанавливаю НДС записью книги продаж и списываю НДС на 91. Верно?
Заранее спасибо за ответы.


Ответить с цитированием