Здравствуйте.
Подскажите в такой ситуации: я январе будет экспорт(производство продукции)
Если под этот экспорт закуплен материал в декабре, я должна фактуры по этому материалу не показывать в 4 квартале?А отразить в тот момент, когда буду подавать на возмещение НДС по экспорту?То есть они попадут в вту декларацию по НДС, в которой будет экспорт? я правильно понимаю?
или я должна сейчас все предъявить, а потом подать уточненку по НДС?
спасибо




