Вопрос в следующем: мы получили в декабре аванс от покупателей. Но с 2009 года переходим на УСН, т.е. НДС платить не будем. Правильно ли будет, если я НДС с авансов прокажу в книге продаж к начислению и в тот же период (декабрь) в книгу покупок к зачету в связи с переходом на УСН?
И Что будет с доходом. Ведь по сути, эти деньги, должны облагаться по налогу при УСН (доход относиться к январю).... В книгу доходов за 2009 год включить правильно будет?

Ответить с цитированием

