В 3-м квартале наша организация выполняла ремонтно-реставрациооные работы объектов культурного наследия, по которым применяется льгота по НДС (все подтверждающие документы имеются). Подскажите какой раздел и какие строчки нужно заполнить в налоговой декларации. Имеются только льготируемые работы, материалы и работы субподрядных организаций (по которым НДС к вычетам не принимается естественно). Мы просто работали на УСН, а с 3-го квартала превысили лимит и в первый раз заполняем декларацию по НДС. Заранее благодарна Всем откликнувшимся!