×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС к возмещению 4млн.

    Ужас!! закупили товар в декабре, а продали в январе => НДС к зачету в декабре 4 млн.
    Точно будут проверять! Хоть своя налоговая. Кто проходил возврат НДС напишите, пожалуйста.....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    в декабре вообще к начислению НДС не было? тогда бы я оставила на январь вычеты.

  3. #3
    TO_sya TO_sya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2008
    Сообщений
    11
    +100
    у мое налоговой позиция - если не было входящего НДС к вычету ставить нельзя!
    я в таких случаях регистрирую получение сч/ф в следующем месяце (в вашем случае в январе). т.к. по закону, на вычет я ставлю в момент получения с/ф

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Подскажите пож-та какие документы и в каком виде нужно сдавать на возмещение?
    И еще, мы подали декларацию по НДс в возмещением. Теперь нужно написать письмо и ждать когда вызовут или сразу письмо с документами для проверки предоставлять?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Вместе с декларацией подайте в налоговую уведомление о зачете переплаты декабрьского НДС в январе

  6. #6
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Деклараци с возмщением в обязательном порядке камералят, срок - 3 мес. в принципе к 20.04 (к ндс за 1 кв) данные по проверке уже должны быть (если подадите документы вместе с декларацией), если камералку назначат позже соответственно к отчету за 1 кв переплату еще могут не отразить, поэтому 1 кв возможно придется уплачивать, а 4й потом возместят. либо письмо в ифнс (см.пост#5)

  7. #7
    Asbuha Asbuha вне форума
    Клерк Аватар для Asbuha
    Регистрация
    03.02.2006
    Адрес
    Мск
    Сообщений
    18
    У нас часто бывает к возмещению недавно за 1 кв. 2008 года получили к вычету 12 млн, прошли камералку, чтото по мелочам отдали (МТС как всегда), в общем ничего страшного, очень долго не зачисляли на лицевик даже после получения Решения. 4,8 млн также был вычет, фактически получался около 6 млн, нам в нашей налоговой посоветовли показать не более 5, якобы свыше 5 млн. им надо через Управление проводить, дали сразу, не камералили (мы конечно были в шоке!)
    О, сколько нам мгновений чудных Готовит просвещенья дух (с)

  8. #8
    Люблю Люблю вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    79
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    в декабре вообще к начислению НДС не было? тогда бы я оставила на январь вычеты.
    Какой датой в таких случаях нужно регистрировать в Книге покупок Счета-фактуры?

  9. #9
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Без разницы. В книге покупок не указывается Дата регистрации с/ф.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    я в прошлом году один раз возмещала более 6 млн. единовременно, куча нарушений сроков, жалобы в управление, головная боль и т.д., поэтому в случае НДС к уменьшению, все возможные документы (за редким исключением стандартный набор) везем в налоговую вместе с декларацией, заставляем взять и просто ждем истечения сроков, как правило маленькие суммы (до 100 тыс.) вообще не проверяют, а письмо нужно только если именно возмещение на р/с, "в зачет" они и сами делают

  11. #11
    Люблю Люблю вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    79
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вместе с декларацией подайте в налоговую уведомление о зачете переплаты декабрьского НДС в январе
    А уведомление в произвольной форме?

  12. #12
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Без разницы. В книге покупок не указывается Дата регистрации с/ф.
    Допустим счета-фактуры за услуги в декабре, из них по трем счет-фактурам НДС в 4 квартале к вычету не предъявлен. Формируем Книгу покупок за 2008 г. - эти 3 счет-фактуры в нее включать или включать в 2009 г.

  14. #14
    Просто-бух Просто-бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    205
    У нас по Декабрю 2007 к возврату было 16 млн.
    Камералка только что закончилась... Возвращают. По РЕШЕНИЮ написала письмо о возврате на расчетный счет...

    Если до вас фирмы- перепродавцы, то будут проверять "до четвертого колена"!
    Они хотят дойти или до производителя товара или до непосредственного импортера.

  15. #15
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Допустим счета-фактуры за услуги в декабре, из них по трем счет-фактурам НДС в 4 квартале к вычету не предъявлен. Формируем Книгу покупок за 2008 г. - эти 3 счет-фактуры в нее включать или включать в 2009 г.
    Если к вычету в 2008г не берете, соответственно в книгу покупок не включаете.
    А вообще наоборот должно быть -декларация формируется на основаниия книг покупок и продаж.

  16. #16
    Настя-13 Настя-13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Нам отказали в возмещении НДС 144000 руб, основание- поставщик не сдает отчетность и не платит НДС в бюджет.

  17. #17
    ВаляЧел ВаляЧел вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    А разве имеют право отказать по такой причине?
    Ответьте, кто знает, пожалуйста.

  18. #18
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не имеют. Но отказывают.

  19. #19
    ВаляЧел ВаляЧел вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    И что делать, как обычно - судиться?

  20. #20
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Подскажите уважаемые бухгалтера ,а какую проводку делать при возмещении НДС
    В выписке Д51 К76 -10000р,
    бух.справкой Д68.2 К 76-10000р.правильно?

  21. #21
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите уважаемые бухгалтера ,а какую проводку делать при возмещении НДС
    В выписке Д51 К76 -10000р,
    бух.справкой Д68.2 К 76-10000р.правильно?
    Банковской выпиской Д 51 К 68,2

  22. #22
    Аноним
    Гость
    А то.что убирается с К68 ,а не Д 68.2 это правильно?

  23. #23
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А то.что убирается с К68 ,а не Д 68.2 это правильно?
    что значит убирается?
    Дебетовый остаток 68 (переплата) возвращается вам по Кт68. В итоге 68 счет закрывается. Чем смущает?

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Просто у меня была ситуация с налогом на прибыль, вместо сторно начисленного налога сделала обратную проводку.В результате была не правильно сформирована декларация -начисленные налоги.

  25. #25
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    в данной ситуации по проводкам все верно.

  26. #26
    Аноним
    Гость

    Хех

    Спасибо !

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)