×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191

    Как учесть курс валюты при продаже?

    Добрый день, уважаемые!
    Помогите, пожалуйста, с проводками. Продали продукцию без оплаты.
    В договоре указали, что оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
    Накладную и счет-фактуру выписали в долларах США.
    1. курс 27 руб. отгрузили на 1000 дол.
    62 90 27000 -- отгрузка на 1000 дол.
    90 68 4118,65 -- НДС
    2. курс 28 руб. оплатили 14000 руб.
    51 62 14000 -- оплата
    Вопрос: что делать 31.12.2008 г. курс (условно) 29 руб.?
    Нужно ли переоценивать отгрузку, НДС и дебиторскую задолженность? типа:
    62 91 2000 -- переоценка отгрузки
    91 68 305,08 -- переоценка НДС
    Есть тут еще момент: покупатель частично уже оплатил, значит переоценить отгрузку по идее нужно на меньшую сумму?

    Ну и, наконец
    3. курс 30 руб. окончательный расчет
    51 62 15000 -- 500 дол. согласно договору.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось mcgrow; 19.01.2009 в 17:06.

  2. #2
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191
    Для начала нужно решить принципиальный вопрос.
    Если продажа происходит резиденту РФ, но по договору оплачивается по курсу доллара, нужно ли вообще переоценивать продажу и НДС? Может курсовые разницы просто отнести на счета прибылей/убытков?

  3. #3
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Накладную и счет-фактуру выписали в долларах США.
    С с/ф понятно, а накладную почему в валюте?
    нужно ли вообще переоценивать продажу
    Нужно, это требование пбу 3/2006 и НК.

  4. #4
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    курсовые на счета прочих доходов/расходов
    переоценивать ДЗ надо - см. ПБУ 3
    на положительные курсовые разницы при оплате - НДС начислить и с/ф нарисовать. Накладную при отгрузке выписывать в рублях, с/ф можно в валюте.
    ну и за подробностями в поиск -много писали уже об этом

  5. #5
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191
    Спасибо за ответы.
    Переоценили на 31.12.2008 г.
    Теперь оплата в этом году. Опять переоценивать продажу и НДС?
    Если да, то на какой период это отнести?
    З.Ы. Поиск довольно много времени занимает. (или не умею ею пользоваться). простите.

  6. #6
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    НДС на конец периода не переоцениваете, только ДЗ -это старые курсовые разницы.
    НДС на старые суммовые (т.е. разница курсов при оплате) исчисляете.

  7. #7
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    НДС на конец периода не переоцениваете, только ДЗ -это старые курсовые разницы.
    НДС на старые суммовые (т.е. разница курсов при оплате) исчисляете.
    Уважаемая shrilanka!
    Очень прошу Вас на моем простеньком примере показать проводки (подробно, плиз).
    А то я не понимаю (цейтнот, сами знаете ). Что такое ДЗ?
    Спасибо!

  8. #8
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191
    1. курс 27 руб. отгрузили на 1000 дол.
    62 90 27000 -- отгрузка на 1000 дол.
    90 68 4118,65 -- НДС
    2. курс 28 руб. оплатили 14000 руб.
    51 62 14000 -- оплата
    91 68 152,54 -- (28-27)*1000*0,18/1,18 -- доначисление НДС
    или нужно на оплаченную часть доначислить?
    76,27 = (28-27)*500*0,18/1,18
    62 91В 1000 -- переоценка (28-27)*1000

    31.12.2008 г. курс 29 руб. -- ничего не делаем.

    3. курс 30 руб. окончательный расчет
    51 62 15000 -- 500 дол. согласно договору.
    62 91В 1000 -- переоценка (30-28)*500
    91 68 152,54 -- НДС
    Так?

  9. #9
    kii1 kii1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    115
    На день оплаты ( в Вашем примере оплатили 500 дол.) доначисляете на 91-ый счет 500 руб - с этой-же суммы высчитываете НДС 76,27 к уплате в бюджет.
    На конец месяца пересчитываете оставшуюся задолженность 500 дол. , на 91-ый счет доначисляете 1000 руб (29-27 * 500дол.).
    При окончательной оплате доначисляете на 91-ый ещё 500 руб (29-28*500дол.), а вот сумма НДС будет считаться уже со всех переоценок оставшихся 500 дол. (не совсем удачный пример с цифрами, они постоянно повторяются ), т.е. 1500 руб *18/118=228,81.

  10. #10
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    mcgrow, считаете как kii1, написал

  11. #11
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191
    Спасибо, понял.
    Пара вопросов.
    1.В какой строке декларации нужно указывать НДС от переоценки
    в момент оплаты 76,27 руб. и 228,81 руб.?
    2.Окончательный расчет произошел в следующем году (2009).
    Все доначисления будут относится текущему (2009) году? Или все же году, в котором произошла отгрузка (2008)? По идее 2009 г., поскольку доход от роста курса получили в 2009 г. и разница НДС тоже в 2009 г. Правильно?

  12. #12
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    положительные разницы, облагаемые НДС будут возникать на момент оплаты. соответственно в 2008г тоже будет пересчет.
    в какой строке отражать -не скажу, надо искать и вспоминать.

  13. #13
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191
    Такой вопрос... А если курс бы снизился, нужно ли НДС доначислять к возмещению, или это игра "в одни ворота" (т.е. при повышении курса НДС доначислить, а при уменьшении НДС не уменьшать) ?

  14. #14
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В одни.

  15. #15
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191
    Ну хоть убыток от отрицательной курсовой разницы уменьшит налогооблагаемую базу по налогу на прибыль? или о5 в одни?

  16. #16
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    уменьшит от суммовой

  17. #17
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191
    Добрый день!
    Ситуация зеркальная.
    Купили продукцию без оплаты. В договоре указали, что оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
    31.03. курс 34 оприходовали товар на 100 дол.
    Д10 К60 2881,36
    Д19 К60 518,64
    Д68 К19 518,64
    10.04. курс 33 оплатили 3300 руб.
    Д60 К51 3300
    Вопрос: нужно ли доначислить ндс ?
    ---вариант1
    Д60 К91 100
    ---вариант2
    Д60 К91 84,75
    Д60 К68 15,25
    Благодарю за ответы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)