×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Mimos_ka Mimos_ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148

    Закрытие месяца - Себестоимость ГП. Помогите!

    Помогите пожалуйста!
    У меня 1С Бухгалтерия 7.7.
    Есть производство.
    Делаю следующее:
    1) Дт 43 Кт 40 Передача гот. продукции на склад 6 шт на сумму 11613,81
    2) Дт 90 Кт 43 Отгружена гот прод. со склада 6 шт на сумму 11613,81

    Делаю закрытие месяца и 1С мне выдает :
    Дт 43 Кт 40 Корректировка выпуска продукции 4728,74 руб
    Дт 90 Кт 43 Корректировка себестоимости продукции 4728,74 руб

    Для чего эти проводки? И это при условии что данной продукции на начало месяца в остатках не было, и на конец тоже не осталось.
    может у меня в настройках где-то не то выбрано?
    Потому, что на другую продукцию 1С корректировки делает ТАКИЕ, что на 43 счете у меня остается продукция по минусовой стоимости.

    Во всех учебниках написано, что должна быть корректировка стоимости между планом и фактом проводкой Дт 90 Кт 40
    А у меня все через 43 счет
    Помогите пожалуйста!
    НАдо закрывать квартал, а у меня такая каша!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Velyus Velyus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    Счет 40 закрылся?

  3. #3
    Mimos_ka Mimos_ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148
    в октябре - да
    в ноябре-декабре - нет

  4. #4
    Velyus Velyus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    Снова док. "Закрытие месяца" за ноябрь, начинайте попорядку.

  5. #5
    Mimos_ka Mimos_ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148
    Объясните зачем проводки
    Дт 43 Кт 40 Корректировка выпуска продукции 4728,74 руб
    Дт 90 Кт 43 Корректировка себестоимости продукции 4728,74 руб

    У меня на 43 минусовые остатки по ценам!

  6. #6
    Velyus Velyus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    Отклонение плана от факта. Посмотрите оборотку по счету 20 только в разрезе видов номенклатуры - это фактические затраты, посмотрите справочник номенклатура, что прописано в поле "вид", т.е. виды номенклатуры могут включать несколько наименований номенклатуры (счет 43) и с/с соберется общая.

    Что то напутали в этих двух справочниках.

  7. #7
    Velyus Velyus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    В настройках "учет гот. прод." что стоит?

  8. #8
    Mimos_ka Mimos_ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Velyus Посмотреть сообщение
    Отклонение плана от факта. Посмотрите оборотку по счету 20 только в разрезе видов номенклатуры - это фактические затраты, посмотрите справочник номенклатура, что прописано в поле "вид", т.е. виды номенклатуры могут включать несколько наименований номенклатуры (счет 43) и с/с соберется общая.

    Что то напутали в этих двух справочниках.
    Оборотка 20 в разрезе: ЗП, ЕСН, амортизация, материальные расходы.
    Нет у меня в 20-ом по видам продукции

    Номенклатура , что идет по 43 счету "вид" стоит Продукция

  9. #9
    Mimos_ka Mimos_ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Velyus Посмотреть сообщение
    В настройках "учет гот. прод." что стоит?
    Если Вы про Способ учета готовой продукции и полуфабрикатов - то стоит по фактической стоимости.

    В руководстве по ведению учета (книжка 1С к программе)
    написано, что именно это должно стоять по умолчанию.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)