Если ИП в 2009г. перешел на УСНО (15%) с общей системы, а его покупатели не все оплатили за 2008 г. и теперь оплачивают в 2009 г. и в платежке указывают суммы НДС, как Вы считаете это правильно?....Я думаю что да, ведь счет-фактуры им выставлялись в 2008 г., но тогда следует другой вопрос, как эти суммы учитывать ИП на УСНО в доходы в 2009 г.: с НДС или без, ведь НДС он уже оплатил в 2008 г. по отгрузке???
И если у этого ИП есть поставщики на общей системе, должен ли ИП в платежке выделять им НДС?


