Помогите разобраться
1.ПРи положительной курсовой разнице, нужно ли пересчитывать НДС на отчетную дату? или его надо пересчитывать на последнюю дату каждого месяца или только на дату оплаты?

2. При положительной курсовой разнице возникает налоговое обязательво.
При отрицаетельной - налоговый актив. Верно?
и их тоже нужно пересчитывать на отчётную дату или конец месяца или только на дату оплаты?