×
Показано с 1 по 28 из 28
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222

    Ищу ошибку в балансе

    Может кто глянет свежим взглядом, где у меня ошибка в оборотке?
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Первое, что в глаза бросилось:
    1. Почему амортизация не начислена?
    2. Красных остатков быть не должно
    3. 90 и 91 счета не должн ыиметь остатков
    4. 68.4.2 надо закрывать на 68.4.1 с разбивкой по бюджетам

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    ок, спасибо, щас пороюсь

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Может и не ошибки, но заставляет задуматься следующее:
    1. Для выручки с НДС в размере 311 т. руб. НДС - 37 т. руб?
    2. Топливо списано в полном объеме.
    3. Остатки товара имеются. А остатки издержек отсутствуют.
    4. Что за гигантский отложенный актив? Д09 Кт68 116858,58

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Топливо списываем в полном объеме.
    Гигантский ОНА формируется закрытием месяца по товарным остаткам. По какому принципу, мне непонятно.

  6. #6
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    а отменить автоматическое формирование непонятно гигантской ОНА?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Эт понятно, что надо отменить, я так и делаю. Я хочу добиться, чтоб все было правильно и понять откуда что берется. Спасибо всем за советы, тема не закрыта.
    То, что нет остатков издержек, тоже правильно в нашем случае.
    А вот красноту по 70 и 73 надо лечить. На 73 начисленные и не выплаченные компенсации за использование личных автомобилей.

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    у вас проблемма с балансом.
    Из оборотки туда какая-то сумма не попала...
    Вроде с активами все ок.
    Проверьте правильность формирования пассивов.

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Гигантский ОНА формируется закрытием месяца по товарным остаткам
    Уверены, что по товарным остаткам? У вас убыток на 99 висит в сумме примерно соответствующей ОНА.
    Кстати, по налогу на прибыль действительно есть переплата в таком размере?
    А вот красноту по 70 и 73 надо лечить
    Теоретически эти счета могут иметь и дебетовый, и кредитовый остаток. Краснота на них - особенность программы. Но если ее не убрать, то автоматически баланс правильно не заполнится. (Можно вручную подправить)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    С убытка как раз основная часть ОНА и формируется, все правильно, посмотрела, но по товарным остаткам (вводились вручную как начальные остатки бухсправкой), так вот там если автоматически заполнять НУ, тоже косяки вылезают по ОНА. Краснота - да, особенность программы, руками править стараюсь минимально, франч посоветовал начислять компенсации после их выплаты, эт неправильно, конечно, но конкретно за этот период я так и сделала, посмотрим, что будет дальше.
    Стоп. Переплаты по налогу на прибыль нет, не платили вообще. Из чего следует, что есть платежи по налогу на прибыль?
    Последний раз редактировалось QCK; 23.01.2009 в 19:34.

  11. #11
    Клерк Аватар для Amirova
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    86
    Цитата Сообщение от QCK Посмотреть сообщение
    Из чего следует, что есть платежи по налогу на прибыль?
    532294,78

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    вводились вручную как начальные остатки бухсправкой
    А в НУ остатки забыли?
    Из чего следует, что есть платежи по налогу на прибыль?
    Может, это и не платежи, а 1с что-то при применении ПБУ 18 насчитала. Посмотрите анализ 68.4.2. Что-то у вас там крупное творится.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    По НУ все остатки тоже вводила.
    В понедельник просмотрю, отпишусь, что как. Спасибо.

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По НУ все остатки тоже вводила
    Товаров по НУ у вас нет

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Я думала, уж все спят, щас гляну здесь в форуме прикрепленный файл.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    по Д68.4 - это не уплаченная сумма, это как раз на начало периода 24% с убытка, а обороты за период сделала 1С закрытием месяца, и списала частично, вот отсюда сумма 532 тыщи с копейками.
    В НУ товаров нет, если я автоматически заполняю НУ в бухсправке по товарным остатками, она закрытием месяца ваще творит непонятно что, поэтому я их не заполняю. Могу в принципе и показать, но до базы собираюсь добраться только в понедельник.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    по Д68.4 - это не уплаченная сумма, это как раз на начало периода 24% с убытка
    Не должно быть этой суммы не 68. При убытке идут проводки:
    68 - 99 - условный доход по налогу и прибыль
    + с ней в паре: 09 - 68 на ту же сумму.
    А на 68 - расчеты с бюджетом.
    В НУ товаров нет, если я автоматически заполняю НУ в бухсправке по товарным остатками, она закрытием месяца ваще творит непонятно что, поэтому я их не заполняю
    Тогда вам нельзя "закрытием месяца" проводки по ПБУ 18 делать, потому что НУ в программе неправильный.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2006
    Сообщений
    3
    ОСВ по 60 счету в К-т дает красноту на сумму возврата товара поставщику.
    1. Как правильно оформить возвраты в программе?
    2. Из-за чего возникла краснота?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Январь, спасибо, это интересно про 68 , буду разбираться, это моя оборотка за первый месяц после получения базы от аутсорсеров. Поскольку аутсорсеры были "вне подозрений", я даже не проверяла тогда, когда получила ее. Проблема еще в том, что эта база довольно старая, я сейчас все перепроверяю, сама еще наваляла много чего, ну вобщем, это катастрофа получается на сегодняшний день.
    По поводу красноты на 60 в предыдущем посте, постараюсь ответить в понедельник, посмотрю вживую, как можно сделать правильно возврат.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Выкладываю карточку 68.4.2, сформированную за год. Вроде тут все правильно.
    Вложения Вложения

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Правильно ли я поняла, что все сальдо с этого счета нужно списать на 09?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Если мы списываем эту сумму на 09 счет, что должно увеличиться в пассиве баланса на эту же сумму?

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если мы списываем эту сумму на 09 счет, что должно увеличиться в пассиве баланса на эту же сумму?
    09 - 68 проводка будет. Бюджет же реально вам не должен поллимона?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Естественно, не должен. 09-68 документом закрытие месяца не формируется. У аутсорсеров такая проводка сделана один раз за весь год 31 декабря, и ею списан убыток Х 0.24 прошлого года, а убыток текущего года х 0.24 висит на 68.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Если на 09 счет поставить эти 500 с копейками тыщ, это будет ОНА и встанет в активе, а пассив как увеличивается?

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а пассив как увеличивается?
    А что, Вы думаете, делает проводка с К68?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    222
    Эт понятно, надо сюда бы выложить их баланс, там нет в пассиве этой суммы, вот, выкладываю оборотку по 68, 29 тыщ стоит в пассиве как задолженность, а остальное - нет. Руками сделать эти проводки? 68 покраснеет тогда, скорей всего.
    Вложения Вложения

  28. #28
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    68 - активно-пассивный счет, он не краснеет.
    Только 29 по кредиту - это задолженность вашей организации перед бюджетом. Тут ОНА не при чем.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)