Я совсем запуталась в законах и книжках, т.к. 2008г.-ОСНО, с 2009-УСНО
1)Если ИП на УСНО(15%), а поставщик на ОСНО, при оплате этому поставщику за товары, ИП в платежке выделяет НДС и эту сумму и сумму НДС в Книгу ДиР в расходы заносит общей суммой, или нужно НДС отдельной строкой?
2)Читая законы и книги правильно ли я поняла, что в расходы при УСНО, включаются только те суммы, которые оплачены за товары поставщикам, реализация которых уже произошла покупателям (оплаченные остатки товара не учитываются)?
3)И тогда НДС входящий(оплаченный) зависит от реализации товаров покупателю или главное что ИП его оплатил?
Думала перейду на УСНО, будет все просто и легко...


Ответить с цитированием
