Здравствуйте!мы азс(усн15%) с мини-маркетом(енвд).начали деятельность 1.11.08. 1)при этом входящие остатки были просто переведены с другой аналогичной организации.ни договора,ни соглашения об этом никакого нет.ни накладных,ни с/ф. Как оформить? 2)и наоборот, есть с/ф и накладные на наше имя,нами оплаченные,но до начала деятельности,расход по которым осуществлялся другой организацией,т.е. К первому дню нашей работы,потупившие товары были не в полном колличестве. (Господи!надеюсь я понятно выражаю ту кашу которая у меня в голове).что нам делать с такими вот входящими остаточками? 3)в с/ф от поставщиков товаров указан ндс. Учитывается ли он в наш расход? 4)наш учредитель является так же учредителем другой аналогичной организаций.мы в ходе своей деятельности заплатили арендный платеж за них. У нас один и тот же арендадатель. Так и оформили платежку:за ооо'...' по договору аренды!на каком основании сама не понимаю.указ директора.как теперь оформить?имели ли право?идет ли в расход и при каких условиях? 4)ведем два вида деятельности в разных системах налогооблажения.какие расходы делить в процентном соотношении?фсс на нс?ндфл с з.п.?взносы в п.ф.?конс.товары?аренду?экологию? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ХОТЯ БЫ ЧЕМ НИБУДЬ!

Ответить с цитированием