×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    4

    Книга покупок / книга продаж

    Подскажите пожалуйста, как мне лучше проверить книгу покупок и книгу продаж. У меня не идут остатки. Какие мне сделать оборотки, чтобы лучше и быстрее проверить суммы?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Не идут остатки какие с чем?

  3. Аноним
    Гость
    Ну с книгой покупок возни не много. Если работаете в 1С то после формирования книги покупок сальдо на 19 закрывается оборотами в Дт 68.02.
    А вот с продажами немного сложнее: сальдо по Кт счета 62.02 * 18/118 = Дт 76.АВ, если нет, то ищИте ошибку по контрагентам. На каждую предоплату должен быть авансовый СЧФ, и каждая последущая поставка должна отражать авансовый СЧФ в книге покупок.

  4. Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    4
    Спасибо Вам большое, Аноним.
    У меня книга покупок не совпадает с дебетом 68.2. Я знаю, что можно посмотреть оборот по счету 60 по контрагентам, но это долго. Есть еще какой-нибудь способ проверить книгу покупок? Книгу продаж я сверяю с кредитовым оборотом счета 90 *18/118. Вы так проверяете? Или другим способом? Подскажите пожалуйте. Заранее спасибо.

  5. Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    4
    Январь, у меня не книга покупок не совпадает с дебетовым оборотом по сч.68.2
    Книга продаж с кредитовым оборотом по сч. 68.2

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Книгу продаж я сверяю с кредитовым оборотом счета 90 *18/118
    Это только выручка по 010 стр. А авансы есть?

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    У меня книга покупок не совпадает с дебетом 68.2.
    Операций много? Можно построить карточку с проводкой 68 - 19 и книгу покупок за маленький период (пример, день или неделя), найти, в какой промежуток времени не сходится и открыжить по каждой операции.

  8. Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    4
    Спасибо всем большое за ответы. Тоня, авансы есть. Как их лучше посмотреть? Можно кредитовый оборот по сч.62.2 посмотреть *18/118. Вы как смотрите? Январь, а кроме карточки с проводкой
    68-19 вы еще как-нибудь проверяете книгу покупок?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    а кроме карточки с проводкой
    68-19 вы еще как-нибудь проверяете книгу покупок?
    Смотрю:
    - чтобы на 19 не оставалось ничего лишнего
    - остаток по 62.2*18/118 = остаток по 76.ав
    - оборот за период по Д68 = книга покупок (минус уплата налога)

  10. Клерк Аватар для Carsy
    Регистрация
    06.04.2006
    Сообщений
    91
    Операций много? Можно построить карточку с проводкой 68 - 19 и книгу покупок за маленький период (пример, день или неделя), найти, в какой промежуток времени не сходится и открыжить по каждой операции.
    самый правильный совет. вполне быстро, да и вообще нелишне это делать постоянно, если много операций, а то потом за квартал не сойдется - и вообще мрак, проверять-не перепроверять.
    Если в слове "работать" сделать 8 ошибок, то получится слово "интернет"

  11. Аноним
    Гость

    книга покупок

    подскажите как проверить.ошибки. в книге покупок больше сумма чем в расходах ндс.на что обратить внимание?

  12. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    подскажите как проверить.ошибки. в книге покупок больше сумма чем в расходах ндс.на что обратить внимание?
    Найти суммы, которые дают разницу и посмотреть, что это было
    Возможно, авансы

  13. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    А подскажите пожалуйста - у меня в программе (1СБух 8-ка) при распределении НДС по приобретенным ценностям косвенных расходов респределение происходит следующим образом:
    1. Приходится на деят-ть, облагаемую ЕНВД
    2. Приходится на деят-ть с НДС 0%
    3. Приходится на деят-ть с НДС по обычным ставкам
    Это правильно? Меня смущает второй пункт.... Просто с 0% НДС первый раз столкнулись, раньше просто было распределение ЕНВД+ОСНО

  14. Аноним
    Гость
    Что бы не плодить лишних тем спрошу здесь. Возврат некачественно товара от покупателя. Сторнируем выручку от реализации, НДС начисленный, доплист к книге продаж, уточненка по НДС и прибыли. Правильно?
    Имеем документы: торг-12 с пометкой возврат, и сф от покупателя.

  15. Аноним
    Гость
    Ведь при возврата базы по налогу на прибыль и НДС совпадают, когда речь идет о налоговом периоде одном?

  16. Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    А подскажите пожалуйста - у меня в программе (1СБух 8-ка) при распределении НДС по приобретенным ценностям косвенных расходов респределение происходит следующим образом:
    1. Приходится на деят-ть, облагаемую ЕНВД
    2. Приходится на деят-ть с НДС 0%
    3. Приходится на деят-ть с НДС по обычным ставкам
    Это правильно? Меня смущает второй пункт.... Просто с 0% НДС первый раз столкнулись, раньше просто было распределение ЕНВД+ОСНО
    а про это кто-нить знает?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)