Подскажите, а НДС, выделенный в чеках ККМ надо относить на счет 91.2?
С/ф естественно не предоставляется нам. Основную сумму мы относим на 26 счёт, а как с НДС быть?
Подскажите, а НДС, выделенный в чеках ККМ надо относить на счет 91.2?
С/ф естественно не предоставляется нам. Основную сумму мы относим на 26 счёт, а как с НДС быть?
91.2 непринимаемые в целях налогообложения.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)