×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк Аватар для Olipka
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51

    Взаимозачет и НДС в 2009г.

    Здраствуйте, ситуация такая: мы на ОСНО (заказчик тоже). В течении 2008 года нашей фирмой были оказаны услуги (строит. работы) например на 1180 000 в т.ч. НДС. В тоже время, согласно договору, мы должны оплатить "Услуги заказчика" 2% от стоимости выполненных нами работ на сумму 23600 в т.ч. НДС 3600. Акты и сч-ф. на услуги заказчика были подписаны в 2008г. Оплаты по этим операциям не было, в результате - дебиторка и кредиторка по расчетам с Заказчиком. Сейчас директор хочет произвести взаимозачет на сумму 23600.
    Скажите пожалуйста, можно ли сделать взаимозачет без перегонки НДС? каким образом это сделать? Достаточно ли Акта на взаимозачет и проводки 60/62 на 23 600 ???
    запуталась я окончательно когда прочитала
    "..Переходные положения предусмотрены в п. 12 ст. 9 Закона: если товарообменные операции, взаимозачеты, расчеты ценными бумагами осуществляются с 1 января 2009 г., но товары (работы, услуги, имущественные права) были приняты к учету до этой даты, НДС ставится к вычету в соответствии с ранее действовавшим порядком. То есть в ситуации, когда товары отгружены в 2008 г., а акт взаимозачета подписан уже в 2009 г., налоговые органы будут по-прежнему требовать принимать к вычету только суммы НДС, перечисленные отдельным платежным поручением."
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Скажите пожалуйста, можно ли сделать взаимозачет без перегонки НДС?
    Нельзя. Вы сами ниже процитировали ст.9 из 224-ФЗ. Работы закрыты до 2009г.

  3. Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    НДС вам надо будет перечислять
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  4. Клерк Аватар для Olipka
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51
    тогда подскажите пожалуйста какие мои дальнейшие действия??? просто у нас никогда не было взаимозачетов

  5. Клерк Аватар для Olipka
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51
    Tortilla, только сумму НДС? мы заказчику, а он нам ту же сумму? правильно? а как в БУ это должно быть отражено?
    по акту 60/62 на 23 600 ? или я чего-то совсем не понимаю...

  6. ЯЗВА и ЗЛЫДНЯ Аватар для МимоПроходила
    Регистрация
    03.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    663
    60/62 на сумму без НДС

  7. Клерк Аватар для Olipka
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51
    а дальше так? :
    платим НДС 60/51
    заказчик перечисляет нам НДС 51/62
    так? или еще какие-то проводки нужны?
    ps. понимаю чтто вопросы оочень банальный, но мне нужно разобратся в этом...
    Последний раз редактировалось Olipka; 26.01.2009 в 11:54.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)