×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 46 из 46
  1. #31
    Клерк Аватар для Gafbuh
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Сообщений
    83
    Зачет вы делаете в 2009 году, изменения с 2009 года.
    "В жизни каждого человека звучат колокола судьбы, но не все слышат их звон"
    Хемингуэй

  2. #32
    Аноним
    Гость
    Да я это прекрасно понимаю, но вот в налоговой моего мнения не разделяют.

  3. #33
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Отдельной платежкой нужно было бы перечислять если у вас отгрузка или получение товара 2008 годом.

  4. #34
    Аноним
    Гость
    Да конечно платежкой нужно перечислять НДС если реализация была в 2007 и 2008 году, но у меня вот такая ситуация. Я акт зачета требований составила и указала, что зачет будет на сумму и НДС в т.ч. И вот сомневаюсь права или нет.

  5. #35
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Не вижу ошибки.

  6. #36
    Аноним
    Гость
    Большое спасибо за ответы

  7. #37
    Аноним
    Гость
    Подскажите по такой ситуации....Возможен ли взаимозачет? Вообщем в счет погашения старого долга за 2008г. наш покупатель передает нам товар, который мы хотим реализовать...соответственно мы попадаем по НДС при реализации....А если мы оформим это как взаимозачет???

  8. #38
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Все равно на НДС по реализации попадаете...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  9. #39
    Аноним
    Гость
    Тоесть даже независимо от того что они нам выставят документы того что они нам этот товар реализуют, а мы следовательно его реализуем фирме 2 , мы все равно попадаем на НДС по реализации? А потом уже сделать как взаимозачет между нами и нашими должниками...или так нельзя делать....Т.Е. на р/сч падают деньги от покупателей, в т.ч. НДС....А расхода нашего как такого нет...так сказать взаимозачет

  10. #40
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Тоесть даже независимо от того что они нам выставят документы того что они нам этот товар реализуют, а мы следовательно его реализуем фирме 2 , мы все равно попадаем на НДС по реализации?
    А потом уже сделать как взаимозачет между нами и нашими должниками..
    , зачет на сумму б/НДС, а НДС друг другу перегоните по р/с, если долг был с НДС.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  11. #41
    Аноним
    Гость
    ну вот долг нам фирмой №1 допустим составляет 4472916,41, они нам продают товар на 660000 (в т.ч. НДС 100677,91)....Тоесть долг у них становится 3812916,41....Мы товар продаем фирме №2 за те же 660000 (в т.ч. НДС 100677,91)...Эти 660000 поступают к нам на р/сч...Т.Е. мы попадам по НДС на 100677,91. А если сделать так что ф.1 выставляет документы на продажу на 660000 (НДС 100677,91)/попадает в книгу покупок/....затем мы реализуем этот товар тоже за 660000 (НДС 100677,91) /попадает в книгу продаж/. НДС уходит в ноль. Делаем взаимозачет как списание долга. Или так делать нельзя...И какой суммой НДС по р/сч мы должны обменяться с фирмой №1?

  12. #42
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Делаем взаимозачет как списание долга. Или так делать нельзя...
    мона.
    И какой суммой НДС по р/сч мы должны обменяться с фирмой №1?
    -
    НДС 100677,91
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  13. #43
    Аноним
    Гость
    тоесть мы им оплачиваем сумму ндс, путем перечисления к ним на р/сч? тогда что так что так мы в минусе...наверное это делать вообще тогда не стоит, а ждать возврата долга?

  14. #44
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    тоесть мы им оплачиваем сумму ндс, путем перечисления к ним на р/сч?
    тогда что так что так мы в минусе...наверное это делать вообще тогда не стоит, а ждать возврата долга?
    можете и не перечислять, но тогда вероятны споры с налоговиками.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2006
    Сообщений
    496
    Напомните плиз, а как правильно оформить востановленный, НО не перечилсенный НДС по долгу 2008 года при взаимозачете. Меня интересует в книге покупок или книге продаж оформить этот ндс. т.е техническая сторона этот момента.
    Спасибо за внимание.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  16. #46
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    имхо продаж.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)