Прошу помощи по надоедшему вопросу.Наша фирма в 2006г получила продукцию (2 млн.руб) и планирует в 2009г частично рассчитаться с поставщиком встречной поставкой товаров, приобретенных в 2007-08 гг (1,5 млн.руб), соответственно акт взаимозачета на 1,5 млн.руб пройдет этим годом. ВОПРОС В НДС: НАДО ЛИ НАМ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НДС ОТДЕЛЬНОЙ ПЛАТЕЖКОЙ (1,5млн*18/118)? Есть ли еще какие-то требования к нам по оформлению документов кроме акта?Спасибо





