×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    64

    Опять взаимозачет

    Прошу помощи по надоедшему вопросу.Наша фирма в 2006г получила продукцию (2 млн.руб) и планирует в 2009г частично рассчитаться с поставщиком встречной поставкой товаров, приобретенных в 2007-08 гг (1,5 млн.руб), соответственно акт взаимозачета на 1,5 млн.руб пройдет этим годом. ВОПРОС В НДС: НАДО ЛИ НАМ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НДС ОТДЕЛЬНОЙ ПЛАТЕЖКОЙ (1,5млн*18/118)? Есть ли еще какие-то требования к нам по оформлению документов кроме акта?Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ВОПРОС В НДС: НАДО ЛИ НАМ
    А че орать-то? Не глухие чай... Надо.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    64
    Да тема достала!вопрос-то понимаю только ведь наш?т.е. если мы оплачиваем отдельной платежкой НДС, то все проходит, так?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А что еще?НДС начислили, счет-ф и накладную предоставили, акт подписали и НДС отдельным п/п перегнали!ВСЁ!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    546
    отдельным п/п надо было до 2009г,а с этого года никаких пречислений и писем просто друг другу доки на реализацию и по акту сверки смотрите кто кому должен!!!!

  6. #6
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Юлия1603 Посмотреть сообщение
    отдельным п/п надо было до 2009г,а с этого года никаких пречислений и писем просто друг другу доки на реализацию и по акту сверки смотрите кто кому должен!!!!
    никаких перечислений не надо только по новым долгам 2009года.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.02.2008
    Сообщений
    80
    А мне вот тут сказали - все равно надо

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2008
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    546
    Ну да старые движения закрыть по старому,а уже новые движения с 2009 года по новому без перечислений!Помойму так!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    64
    Не вопрос-перегоним отдельной платежкой НДС. а надо ли восстанавливать тогда НДС с поступления из 2006г?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    64
    Так надо восстанавливать или нет?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Сообщений
    64
    Ведь вот какая штука!товар получен нами в 2006г. Условие об обязательном перечислении НДС платежкой действовало 2007-2008гг. А встречная поставка от нас и акт будут датированы 2009г, когда уже нет условия об НДС. Как быть?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Я бы ничего не ломал,а платежкой налог отправил!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)