×
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 64
  1. #1
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421

    Ошибки прежнего бухгалтера - что можно не трогать?

    Здравствуйте!
    Я новичок, и мне досталась куча ошибок прежних бухгалтеров (фирме полтора года, до меня сменилось 2 бухгалтера). Поначалу это были аудиторы, потом бухгалтерию отдали одному бухгалтеру (не оформляя его официально). Я копалась в статьях, но с некоторыми вопросами мне все еще сложно справиться. Если позволите, я буду их задавать не сразу все, но...

    1. Прошлый год закрывали аудиторы. Документы ими, видимо, не проверялись (все ли принесли вовремя), какие-то и вовсе утеряны, то есть с начала прошлого года следующему бухгалтеру достались неверные входящие остатки. Бумаг по бухучету крайне мало, все было в электронном виде, флешка с базой сгорела, учетной политики тоже нет. Я восстановила, что смогла, из бумаг, и выявила верные входящие остатки. Но понять, какие использовались счета на тот момент, сложно. Нет ни книг продаж-покупок, ни какой-либо внятной детализации, ни учетных регистров. То есть внести исправления по правилам я не могу.
    Вопрос - вправе ли я, исправляя сейчас все ошибки, просто сделать первые исправительные проводки по корректировке входящих остатков, не трогая прошлый год и не делая уточненок?

    2. Следующий бухгалтер и вовсе считал все так, что мне пришлось восстанавливать практически каждый документ. В базу 1С заводилось все с грубейшими ошибками, я тут же попала на камералку по НДС. Там мне сказали - сделайте хотя бы рубль в плюс, а потом спокойно исправляйте. Но сейчас, когда я наконец-то восстановила все документы от поставщиков, у меня получается один квартал в минусе, а снова проходить объяснения мне бы не хотелось.
    Вопрос - фактически получается, что мы переплатили НДС в связи с этим "хотя бы рубль в плюс". Могу ли я не вписывать некоторые вновь обретенные счета-фактуры в книгу покупок, и не сдавать уточненку? Ну переплатили, и ладно, мороки с восстановлением еще много. Мы же не недоплатили...

    3. Год назад фирма купила ноутбук, более 20 000 стоимостью. Его приняли к учету, как товар, и списали в производство. Но я так понимаю, что надо было принять его как ОС и амортизировать (прочего имущества у нас нет). И что же мне теперь сделать с ним? Оставить, как было, или перепровести? Что тогда делать с амортизацией и декларациями по налогу на имущество?

    4. Я никогда не вела бухгалтерию (пусть и такую, как наша маленькая фирма) целиком. Веду сейчас базу в 1С (от бухгалтера мне досталась абсолютно пустая база), и мне не хотелось бы делать вручную параллельно все учетные регистры. Мне достались от 2 бухгалтера несколько листков с о/c ведомостями по каждому счету за полгода без детализации, это лежало в папочке с названием "учетные регистры" (учетной политики также не было). Могу ли я сейчас принять, скажем, такую форму учетных регистров, как карточка счета? Чтобы не вести ту же самую работу по записи операций вручную на бумаге, а распечатывать из 1С? Мы СМП, на общей системе, и какой вид учетных регистров предпочесть, чтобы не мучиться?

    Исправления я предполагаю ввести только сейчас (поскольку документы я восстанавливала с августа и окончательно все получила только сейчас, ну а начала я свой учет с неверных остатков) задним числом, чтобы сдать уже правильный баланс и все уточненки до марта.

    Вопросов накопилось много, но пока это самое важное, как мне кажется. Если кто-то сможет подсказать что-то по делу, я буду очень признательна.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось grebenka; 27.01.2009 в 17:23.

  2. #2
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Прошлый год
    это который?
    Бумаг по бухучету крайне мало
    Проведите инвентаризацию остатков по счетам и начинайте новую жизнь...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    2. Можете
    3. Надо восстанавливать и сдавать уточненки по прибыли и имуществу.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  4. #4
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    OlgaK
    Да, простите. Прошлый год - это 2007, поскольку этот еще не сдан
    Насчет инвентаризации - я не знаю, как это и что.
    Новую жизнь-то надо с какого периода начинать? Я ведь работаю с августа 2008 года, и сейчас уже теоретически у меня есть все документы на руках, чтобы исправить 2008 год. Как бы наши 2 остальных сотрудника-соучредителя надеются, что я внесу исправления, и к ним не будет претензий (ведь фактически 2 бух не работал, и все повалится на директора), а раз на меня люди возложили надежды, я должна помочь... Да и бумаги я собирала потом и кровью почти полгода. Скажем, если будет проверка по 2008 году, то вся жиденькая бумажная отчетность, сделанная до меня, будет разметана в пух и прах (скажем, все акты и с/ф заведены не по факту их появления, а по счетам, которые их предваряли, а они не всегда совпадали по суммам и номерам).
    А пока у меня последствия неверных первых остатков висят незакрытыми, и балансы неправильные все... Ну и с налогами я не представляю, как разбираться с новой жизнью, там же бардак на счетах будет?

    ЕаЛ
    Насчет 2 пункта хоть горка с плеч. Если я уточненку не сдаю, то, значит, могу и в книги покупок не вписывать, счастье. А вот прибыль-то придется, наверное, исправлять на уменьшение, тут не выкрутишься. Я права?
    По 3. А амортизацию я должна начислить сразу скопом за все время, или можно принять к учету без амортизации (как будто купили, но не эксплуатировали), а ввести в эксплуатацию с 2009 года? Никогда не сталкивалась с ОС.
    Последний раз редактировалось grebenka; 27.01.2009 в 18:00.

  5. #5
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    и сейчас уже теоретически у меня есть все документы на руках, чтобы исправить 2008 год.
    тогда исправляйте, сдавайте уточненки... Потом проведите сверку по налогам, заплатите недоплаченное... Инвентаризация - можете у контрагентов запросить Акты сверки...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  6. #6
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Цитата Сообщение от grebenka Посмотреть сообщение
    OlgaK
    По 3. А амортизацию я должна начислить сразу скопом за все время, или можно принять к учету без амортизации (как будто купили, но не эксплуатировали), а ввести в эксплуатацию с 2009 года? Никогда не сталкивалась с ОС.
    Да можете ввести в эксплуатацию 2009, тогда только прибыль прибыль будет затронута.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  7. #7
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Спасибо, понемногу проясняется. Жить стало веселее.
    Вот с первым вопросом и регистрами сложнее. В первом вопросе я не уточнила год, поэтому переспрошу - я хочу первыми сделать проводки по уточнению входящих остатков с 2007 года с примечанием "корректировка ввода начальных остатков в связи с неверным первоначальным отражением". А сам 2007 год не трогать (там работали всего 1 квартал). Пройдет такое?
    И регистры, регистры... Могут ими быть о-с ведомости вообще (ведь от обоих предшественников в качестве каких-никаких регистров остались только они, о-с ведомости, и ничего более, неужели все они ошибались)? Ведь для МП есть рекомендации по документообороту и ведению учета, но я не поняла, имеют ли они настоятельный характер, к тому же они достаточно старые. Если следовать им, то мне надо будет в корне менять весь учет.

  8. #8
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    а раз на меня люди возложили надежды, я должна помочь... Да и бумаги я собирала потом и кровью почти полгода.
    я уже плачу...

  9. #9
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    я уже плачу...
    А что тут смешного? Если б я была суперпрофи, то, конечно, не попала бы в такую ситуацию. Но из нее надо выйти по человечески, не правда ли?

  10. #10
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от ЕаЛ Посмотреть сообщение
    Да можете ввести в эксплуатацию 2009, тогда только прибыль прибыль будет затронута.
    А не потребует ли налоговая объяснений по поводу - почему полностью готовое к эксплуатации ОС не было введено в эксплуатацию. Налоговики вряд ли поверят что оно просто валялось год без дела?

  11. #11
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    А не потребует ли налоговая объяснений по поводу - почему полностью готовое к эксплуатации ОС не было введено в эксплуатацию. Налоговики вряд ли поверят что оно просто валялось год без дела?
    Это ваше право когда актив вводить в эксплуатацию, хотя спросить конечно спросят.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  12. #12
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Кстати сочувствую вашей ситуации grebenka, я сама так же сейчас за предыдущим бухгалтером разгребаю. У нее кадровый учет не велся как таковой, хотя люди официально работают и налоги за них платят.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Если Вам оплачивают 2007 год и весь 2008 год - то разгребайте. Бухотчетность не уточняется, а по налоговой отчетности- в уменьшение долга перед бюджетом вы имеете право уточнить, а в увеличение - обязаны уточнить. Я б постаралась под сданные отчеты налоговые иметь все доки подтверждающие, баланс за 2008 год сдала б с теми остатками, что уже были сданы в ИФНС, а на конец - правильные показала.
    Это не самый верный вариант, но зато самый простой. (ну или можно сразу с правильными и в пояснительной записке показать причину расхождений остатков на 31.12.07 и на 01.01.08. как вам легче.)
    ОС... либо налог на имущество доначислить и уточнить (но перед уточнением доплатить в бюджет его, либо подержать товаром (как планируемый для перепродажи и не используемый (прибыль уточнить к доначислению), а потом перевести в ОС и платить налог на имущество и начислять амортизацию....(если докажете потом ИФНС, что именно продать потом его и покупали)

  14. #14
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если Вам оплачивают 2007 год и весь 2008 год - то разгребайте.

    Не смешите, таких работодателей не существует.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Видела таких бухов, которые умеют получить за исправление прежних ошибок, и получить за это хорошо. А значит и работодатели существуют. Поэтому я и предложила наипростейшие варианты исправления этих ошибок- если она счас будет ворочать за бесплатно чужие периоды-то может оказаться, что что-то важное в своем упустит.

  16. #16
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Видела таких бухов, которые умеют получить за исправление прежних ошибок, и получить за это хорошо. А значит и работодатели существуют. Поэтому я и предложила наипростейшие варианты исправления этих ошибок- если она счас будет ворочать за бесплатно чужие периоды-то может оказаться, что что-то важное в своем упустит.

    Это большая редкость.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Согласна, редкость. Сама так не умею, а неблагодарным трудом по исправлению чужих ошибок заниматься приходилось. Потому - совет автору- делайте все максимально просто, а уже когда "набьете руку" - исправите уточненками прежние периоды.

    О регистрах. бухгалтерские и налоговые - это разные регистры.

  18. #18
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Аноним, большое Вам спасибо!
    Большого опыта в бухгалтерии у меня нет, но здесь предложили не самую сложную контору (если б не ошибки, так и вовсе просто), со свободным графиком, официально и пусть за смешную зарплату, но у себя в Подмосковье я за ту же самую з/п работала бы полный день, а у меня детеныш, которого надо одной содержать.

    Ошибки для директора были откровением, он в бухгалтерию не совался, а прежняя тетка подвела будь здоров, еще и базу напоследок стерла (мотивировала тем, что у нас "разная рука").

    Насчет ОС - для продажи мы по ОКВЭДу не могли бы этого сделать, мы экспедиторы-посредники, и не торгуем. Уточненки по имуществу не так сложно сдать, а вот с амортизацией как тогда поступить, я не знаю. Пожалуй, я поступлю, как советовала ЕаЛ.

    Кстати, кадрового учета тоже не было, и не было в 2008 г отпусков, но это уже проще

    Бапланс, конечно, проще сдать со старыми остатками, а так как исправительные проводки я сейчас сделаю задним числом, то на конец они будут новыми и верными. Ведь исправления пройдут в бухучете 4 квартала, а на сумму налогов за 4 квартал они не повлияют.

    Что бух и нал. регистры разные, я уже знаю Только их форма меня все же мучает, эти о-с ведомости. Надеюсь на подсказку здесь.

  19. #19
    Ленгуста Ленгуста вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2007
    Сообщений
    1
    grebenka Доброго времени суток!
    Очень Вам сочувствую! Сама оказалась в такой же ситуации. Приходится разгребать ту еще помойку.
    Решила действовать так:
    1) Сверяю остатки по банку, кассе, подотчетникам, дебиторам, кредиторам, основным средствам и прочее.
    2) Распечатываю оборотку, составляю акт о том, что есть в наличии из документов, подписываю сама и комиссия и начинаю жить с чистого листа. По ходу - будет настроение - потихоньку восстановлю старое.

  20. #20
    DERS DERS вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    grebenka, у меня тоже аналогичная ситуация по одной из компаний, которую раньше вел приходящий бух. Сперва хотела эту компанию закрыть и директор согласился. Но потом мы случайно взяли на нее трехлетний кредит! Теперь вот Причем банк сознательно был введен в неведение на основе баланса и формы 2
    Я решила действовать так
    1) сверяю остатки по банку и кассе
    2) определяю дебиторку-кредиторку и запрашиваю у контрагентов акты сверок и документы (ТН и СФ). Они заинтересованы продублировать - вдруг встречная проверка.
    3) транзитными компаниями подвожу состояние дел более-менее под отчетность прошлых периодов
    4) естественно уточненки не избежать

  21. #21
    name.
    Гость
    Все так, вступительный баланс на 01.01.2009г. и по актам сверок вносить. Если базу стерли сомневаюсь, что с первичкой порядок.

  22. #22
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    С первичкой был бы порядок, если бы ее собирали вовремя и складывали, как положено. А так вносили данные на основании счетов и их копий, а там ни даты, ни зачастую суммы не совпадали со с-ф и актами. По банку сошлось, потому что прежний бух подогнал документы, которых не существует. Я поначалу спокойно работала полмесяца, а потом смотрю - мы должны одной фирме 200 000 р, и никак не закрываем. Проверили - ничего не должны. И так понемногу все остальное вскрылось. Но когда я восстановила первичку, все сходится (я все для себя сделала в отдельной базе с самого начала, не знала еще тогда, что так легко все пересчитать заново - не прокатит).

    А базу прежнюю я кое-как смогла представить по обороткам и распечаткам книги покупок, которые остались для порядка, чтоб я сразу панику не подняла.
    Потом я по банку так и восстанавливала первичку, и практически все выпросила у поставщиков (наши документы в порядке). Еще там 1С был не так настроен. Надо было учитывать по расчетным документам, а она учитывала по договору в целом, заводила какие-то несуществующие договоры, и потому образовались липовые авансы, и т.п. Хотя фактически мы никогда не работали по предоплате.

    Как же я смогу вносить по актам сверок, если я проработала до того почти 2 квартала? Думаю, надо все же вносить исправления. Просто в литературе указано, что при проводках я должна написать: внесены уточнения в регистры такие-то и такие-то. А там только оборотки, и я никогда не занималась регистрами. Прочла, что в принципе формы регистров можно принять и утвердить самим.

    Пожалуйста, кто может подсказать, какие регистры проще принять для себя, пользуясь 1С 8 версия (учитывая, что с июня версию не обновляли и не предполагается).

    Вступительный баланс без исправлений - я это не понимаю. На основании чего тогда уточненки делать? Их же надо распределить по кварталам, а не разом одну какую-то.

    И еще вопрос такой - если я могу (при найденном уменьшении НДС и прибыли, как бы при нашей переплате) не подавать уточненки - на счетах после исправлений повиснет долг налоговой перед нами. В балансе, по-моему, это будет видно. По мне - пусть висит, но не возникнут ли у налоговой вопросы? Ведь если я не вписываю ненужное мне в книгу покупок, то на счетах это все равно проявится, я же НДС все равно учитываю, проводя эти документы, поскольку он в них есть, выделен. А если не учту, то получится, что я завышаю затраты за счет этого НДС и уменьшаю прибыль, а это неправильно. Запуталась.

    И еще, глупый вопрос, но всегда меня занимает - НДС и прибыль считается с копейками, а платим мы округленно. И куда со счетов эту разницу копеечную девать? Или на нее не надо обращать внимания?

    Насчет транзитных компаний - у нас не получится сделать что-то уж настолько задним числом, слишком много времени прошло, чтобы, скажем, сделать покупку в январе 2008 г, а оплатить сейчас. Так что подогнать не выйдет, или я слишком малоопытна. Поначалу я даже не знала, как сделать НДС в плюс

    Всем огромное спасибо за участие и помощь. Сейчас обнаружила, что уведомления об ответах сильно опаздывают
    Последний раз редактировалось grebenka; 31.01.2009 в 19:11.

  23. #23
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Темы ушла на 2 страницу, и никто не заходит... Я все же не совсем правильно ее описала в названии.
    Очень прошу помощи по вопросам последнего поста!

  24. #24
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Цитата Сообщение от grebenka Посмотреть сообщение
    Вступительный баланс без исправлений - я это не понимаю. На основании чего тогда уточненки делать? Их же надо распределить по кварталам, а не разом одну какую-то.
    Какой вступительный?
    Уточненки делаются на основании первичной документации и проводок.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  25. #25
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    По поводу переплаты у налоговой не будет вопросов


    Разницу копеечну никуда не девать, или висит или оплатите.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  26. #26
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Цитата Сообщение от ЕаЛ Посмотреть сообщение
    По поводу переплаты у налоговой не будет вопросов
    Разницу копеечну никуда не девать, или висит или оплатите.
    Спасибо, ЕаЛ, 2 горки еще с плеч.
    Но регистры!
    Я поясню суть. В 1С нет автоматом регистров бухучета. Покупать бланки и переписывать все операции вручную - по-моему, это делать одну и ту же работу дважды, а если вдруг что-то (как обычно у нас) всплывет не вовремя, всю бумагу переписывать. Зачем тогда, спрашивается, программа.
    Могу ли я принять за регистры, скажем, карточки счетов? Или подробные оборотки по каждому счету?
    Можно ли было, как мои предшественники делали, распечатывать оборотки и подписывать на них, что это такие учетные регистры ( у них была папка с надписью "Учетные регистры - о/с ведомости", а там уже подшиты оборотки)?
    Учетной политики от них не осталось (кроме настроек 1С), а свою я еще не написала, буду после исправлений писать.

  27. #27
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Что такое регистры.
    Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных листах и карточках, в виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной техники, а также на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных машинных носителях.
    Полагаю то, что выдает 1С сответствует требованиям.
    Последний раз редактировалось ЕаЛ; 01.02.2009 в 16:59.
    Где ничто не положено - нечего взять.

  28. #28
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Полагаю то, что выдает 1С сответствует требованиям.
    Ну, скажем, налоговые регистры там прописаны конкретнее, а бухгалтерские, кроме главной книги и обороток, я в чистом виде не нашла, тем более учитывая рекомендации для СМП.
    Интересно, кто-нибудь обходится только оборотками?

  29. #29
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Да, ЕаЛ, увидела Ваш ответ до правки, цитирую:
    В 1С нет регистров? Куда ж они все делись? Что вы подразумеваете под регистрами?
    Регистры - я ориентируюсь все же в идеале (но не уверена, что это обязаловка) на рекомендации для СМП.
    А в 1С в разделе "Отчеты" я вижу следующее:
    О-с ведомость
    Шахматка
    О-с ведомость по счету
    Обороты счета
    Карточка счета
    Далее про субконто 3 позиции
    Сводные проводки
    Отчеты по проводкам
    Главная книга
    Дальше налоговые штучки и настраиваемые отчеты

    А где тут стандартные рекомендованные регистры, у которых есть рекомендованные номера?
    Я правда никогда с ними не сталкивалась прежде.

  30. #30
    ЕаЛ ЕаЛ вне форума
    Красивая женщина Аватар для ЕаЛ
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Рекомендованные? Вот эти:
    • единой журнально-ордерной формы счетоводства для предприятий, утвержденной письмом Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63;
    • журнально-ордерной формы счетоводства для небольших предприятий и хозяйственных организаций, утвержденной письмом Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176.

    По обычаям делового оборота все пользуются тем, что выдает их бух. программа. Делать что-то иное нерационально. Главное, чтоб с помощью регистров можно было подтвердить строки в балансе и увидеть все движение по счетам.
    Последний раз редактировалось ЕаЛ; 01.02.2009 в 17:53.
    Где ничто не положено - нечего взять.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)