Доброго времени суток!
В ходе инвентаризации обнаружила, что предыдущий бухгалтер неправильно отразил стоимость ОС аж в марте прошлого года. Суть в том, что купили компьютер и комплектующие для компьютеров. Все это по одной ТТН. Бухгалтер все это отнес на 1 ОС, то есть все комплектующие включил в тот же компьютер, что на самом деле не так; компьютер отдельно, а комплектующие были закуплены и установлены на другие компьютеры в качестве модернизации. Но документов по модернизации технари не составили. Вопрос, собственно, в следующем - как изменить стоимость ОС и амортизацию по нему, какой датой оформить модернизацию?
Как это отразится на декларациях на имущество и по налогу на прибыль за 2008г.? Сдавать ли уточненки за кварталы?
Заранее благодарю за помощь. Голова на грани взрыва![]()
