×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Уточненка по НДС огромный вычет!

    За 4кв.2008г НДС сдали и вот с опазданием пришли документы от поставщика услуг на 480тыс рублей!!! с НДС. Мы от них зависим и поэтому притензии и пр. что не вовремя и НДС уже сдан не принимают. Остается сдавать уточненку по НДС, но сумма уж больно огромная Как бы лучше написать письмо в налоговую к уточненному расчету, чтобы со стороны налоговиков было меньше подазрений?Ведь в пояснении нужно писать сумму НДС к вычету и т.д? Может как то обойти этот вопрос?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213

  3. #3
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Так и пишите, у вас же все "по - честному".Ну затерялась сч-фактура, тех.ошибка.Ну и камералку пройдете.
    Почему-то я Вам верю...

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ссылку! Но для меня показывать НДС к возмещению в январе не выход! Во первых у меня и так шарахнется убыток и показывать его так я не могу, во вторых услуги оказанные этим поставщиком действительно относятся к декабрю месяцу
    Так что уточненки я думаю не избежать Вопрос только чтобы сделать это безболезненнее и незаметней...

  5. #5
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    внимательно читали?
    расходы проводите декабрем, с/ф получаете и ставите к вычету январем.
    ну или уточненка, только что вы понимаете под
    безболезненнее и незаметней...
    ?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Так и пишите, у вас же все "по - честному".Ну затерялась сч-фактура, тех.ошибка.Ну и камералку пройдете.

    Спасибо! Думаю действительно бояться не чего

  7. #7
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо! Думаю действительно бояться не чего
    только внимательно проверьте полученные с/фактуры на наличие незаметных на первый взгляд косяков

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Безболезненнее т.е. не афишируя сумму уж больно она пугающая!!
    А если я НДС проведу январем у меня не будет неприятностей с налоговой?

  9. #9
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    1. ну как не афишироват, если в декларации нарисуете возврат из бюджета?
    2. каких например?

    решайте сами: если железно уверены во входящих с/фактурах, то уточненка на возмещение. если хотите НЕ афишировать -то тихонько в январе вычет (там то не вылезет возмещения?)
    кстати -какой город?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    ФАС Северо-Западного округа в Постановлении № А56-12153/2008 от 11.01.2009 отверг довод инспекции о неправомерности применения налоговых вычетов по операциям, осуществленным в более ранние налоговые периоды.

    ФАС обратил внимание налогового органа на то, что условиями для предъявления НДС к вычету являются: фактическое приобретение товаров, наличие у покупателя надлежащим образом оформленного счета-фактуры с указанием суммы НДС, а также принятие товаров на учет. Отсутствие же у покупателя товаров счетов-фактур, оформленных продавцами, препятствует использованию налогоплательщиком права на налоговые вычеты сумм НДС, уплаченных поставщикам. Следовательно, отметил ФАС, право на налоговый вычет возникает у налогоплательщика с момента получения соответствующих счетов-фактур.

    Таким образом, если оформленный счет-фактура получен налогоплательщиком в налоговом периоде, следующем за тем, в котором приобретенные товары оплачены и приняты к учету, то предъявление к вычету НДС в том налоговом периоде, в котором получен соответствующий счет-фактура, не противоречит нормам Налогового кодекса.

    Поэтому, заключил ФАС, если спорные вычеты по НДС по причине отсутствия счетов-фактур не были применены в предыдущих налоговых периодах, следует признать, что общество правомерно применило налоговые вычеты по счетам-фактурам в том налоговом периоде, в котором данные счета были фактически получены.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Москва
    Вот в том то и дело что фирма не очень чистая, хотя документы от них не подкапаешься...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Вот и прекрасно, что не подкапаешься.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Вот это то что нужно!!! Спасибо!! Так и сделаю затраты в декабре, а счет фактуру в январе!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)