ситуация такая:
- в декабре 2008 года получили от фирмы А 50% по договру (у нас ОСНО)
- С 1 ЯНВАРЯ 2009 г. перешли на УСН
- в декабре хотели закрыть перечисленные 50 % , но бух фирмы А отказалась.
- мы перечислили в бюджет НДС с предоплаты. (до 20 ЯНВАРЯ)
Понимаю, что так не правильно, но могу ли я закрыть фирме А в январе эту предоплату (сч/ ф + акт с НДС) , остатки на 1 января отражены.
Помогите советом.![]()


