×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Ошибка прошлого периода

    Обнаружила ошибку во 2 квартале 2008г.(тогда работал другой бухгатер). Больничный 5 дней был оплачен полностью за счет средств работодателя и списан на 44 сч. Как мне это исправить? Внести исправительные проводки 31.12.08 и подать уточненные декларации в ФСС? А прибыль можно скорректировать по году( не сдавать уточненки?) Подскажите, пожалуйста!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ФСС уже не примет, поезд ушел. 6 месяцев у них срок на подачу таких документов.
    А что, она налог на прибыль уменьшила на этот больничный?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Она отнесла все на 44 счет, т.е. уменьшила налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    ФСС уже не примет, поезд ушел. 6 месяцев у них срок на подачу таких документов

    На основании чего такой вывод?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    На основании того, что расходы по оплате труда и больничного относятся на 44 сч ( уменьшают налогооблагаемую базу).

  6. #6
    Аноним2
    Гость
    Те два дня, что за счет средств работодателя, - спору нет.
    Вопрос был о другом - почему, со слов Над.К, ФСС уже не примет больничный за 2 квартал 2008 года? 6 месяцев по закону 255-ФЗ отводится на предъявление больничного листа к оплате и назначение пособия (в течение 10 дней после его предъявления) работодателем. А ФСС за милую душу признает (уточняет-исправляет) расходы по социальному страхованию в течение 3 лет.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Позвонила в ФСС, все исправили (прямо по телефону), сказали позже принести уточненки. А налог на прибыль обязательно переделывать за 2 и 3 кварт., или можно скорректировать по году? У нас с начала года переплата по прибыли большая, поэтому пени не будет.

  8. #8
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    обязательно переделывать за 2 и 3 кварт.,
    да, потому что было занижение налоговой базы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)