Уважаемые, бухгалтеры-строители, помогите разобраться по ряду вопросов. Я уже задавал на форуме свой вопрос в другой ветке форума( http://forum.klerk.ru/showthread.php...8#post51946418 ), но вижу, что в части строительно-монтажных работ необходимо переадресовать на эту ветку.
Необходим Ваш совет. Ситуация следующая. Новая организация (предприятие общепита) в настоящий момент времени находится в процессе подготовки производства. Режим налогооблож . - УСН. (Доход минус расход). Учредитель - один (Физ. лицо).
В прошлом году учредитель (вернее-участник -Единственный) потратил много денег на создание своего бизнеса (приведение в божий вид помещения ресторана, отделка, реконструкция помещения под восточный стиль,, покупка всяких стульев, оборудования и т.д.). Сейчас принимаю дела. Учредитель просит оприходовать эти всякие товрные чеки на произведённые траты. При этом, чеки были почему то выписаны не на нашу организацию , а на имя других организаций. Что посоветуете, как лучше поступить в плане документального оформления и в плане налогообложения.?..
Ладно бы еще стулья да материалы провести (как внесенные участником в рамках финансовой помощи своему детищу), но как СМР??. что тогда в этой ситуации делать и как оформлять и проводить ума не приложу ..

Ответить с цитированием