Здравствуйте. С нового года поставщик перешел на у.е., оплата у нас в рублях с отсрочкой по курсу ЦБ на на день оплаты. Сегодня мне прислали счет-фактуру на СУММОВУЮ РАЗНИЦУ с выделением НДС. Поскажите, разве можно на суммовую разницу (кстати прочитала, что сейчас нет понятия суммовая в бухучете, есть курсовая) выставлять счет-фактуру?Какими проводками правильно отражать эту разницу?


Какими проводками правильно отражать эту разницу?



