Подскажите, плз, компания с 01.01.08г. была переведена на УСН, бухгалтер видимо "забыл" об этом, сдал декларации и отчеты как на ОСНО (это пол беды), по банку оплатили в бюджет НДС 2000р.Включать ли эту сумму в КУДиР в графу расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы? Или куда это деть?
Заранее спасибо![]()

