Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто ведет учет в 1С, что делаю не так - реализованные товары не попадают как расходы в Книгу доходов и расходов.
Товары были куплены в сентябре, оплачены, оприходованы, соответственно, до момента реализации в расходы их не берем.
В октябре пошла реализация, со склада товары списаны, почему-то попали на счет 90.4, а в Книге доходов и расходов их нет (той части, которая реализована и может быть взята на расходы).
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Может изначально неправильно завели их - оплата 60/непринимаемые расходы, оприходование 41/принимаемые.
Учет в 1С 7.7, упрощенка.
Заранее всем очень признательна.

