Очень нужен Ваш совет.
уведомление об освобождении по ст.145 начиная с 1 марта отдали в Налоговую 10 марта. Однако на ККМ били чеки до 10 марта с НДС, а на контрольных лентах стоит сумма выручки и в в.ч. 18%, но без суммы.
можем ли мы на основании такой КЛ в книге продаж указывать "без НДС"? Является ли такая контрольная лента основанием для уплаты в бюджет НДС, если с-ф, квитанции к ПКО можно на этот период сделать и без НДС

