×
Показано с 1 по 11 из 11

Тема: опять НУ

  1. #1
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881

    опять НУ

    Перерыла весь поиск, но все равно не поняла в чем у меня проблема. Раньше все было хорошо, потом что-то наковыряла в программе, не пойму что.
    Поступление материалов из переработки Дт20Кт10.7,а в НУ формирует Дт Н07.04.1 Кт Н02.09, а мне надо Дт Н 01.05.
    Услуги переработчика формирую актом выпол. работ Дт 20Кт60.1, в НУ также уходит на косв. расх., а мне надо прямые.
    В настройках стоит НУ вместе с БУ, в Перечне отнесения расходов к прямым указаны материалы(вид расх.-материальные, сч10.1), услуги по переработке (вид расх.-материальные, сч60.1)
    Почему программа не видит прямые расходы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    Забыла сказать, что работаю в 1С:7,7 бухучет, редакция 4.5

  3. #3
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    Если я меняю данные в справочнике "Перечень отнесения расходов к прямым" сейчас, а операции, в которых мне нужно видеть эти прямые расходы в декабре 2008 г., то как мне сделать так чтобы настройка действовала с декабря?

  4. #4
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    На все вышеперечисленные вопросы нашла сама ответы.
    Только вот теперь документ "поступление материалов из переработки" в НУ формирует проводки Дт Н01.05 Кт Н02.09, а нужно Кт Н02.01. Почему так?

  5. #5
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    Крикну, а в ответ тишина.
    Снова я осталась одна...
    Сильная женщина плачет у компа...
    А. Б. Пугачева

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Сообщений
    63
    Все верно.

    Документом "отгрузка материалов в переработку" идет проводка ДтН02.9 КтН02.1

    Документом "поступление материалов из переработки" идет проводка ДтН01.05 КтН02.9

    Счет Н02.9 - закроется.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    378
    oxana83,
    поделитесь пожалуйста опытом, как вышли из ситуации, у меня попадает все в косвенные...

  8. #8
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    Цитата Сообщение от Stujina Посмотреть сообщение
    oxana83,
    поделитесь пожалуйста опытом, как вышли из ситуации, у меня попадает все в косвенные...
    ой, уже и не помню, завтра посмотрю и все вам напишу. Вы в такой же проге работаете?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    378
    Цитата Сообщение от oxana83 Посмотреть сообщение
    ....Поступление материалов из переработки Дт20Кт10.7,а в НУ формирует Дт Н07.04.1 Кт Н02.09, а мне надо Дт Н 01.05.
    Услуги переработчика формирую актом выпол. работ Дт 20Кт60.1, в НУ также уходит на косв. расх., а мне надо прямые.
    В настройках стоит НУ вместе с БУ, в Перечне отнесения расходов к прямым указаны материалы(вид расх.-материальные, сч10.1), услуги по переработке (вид расх.-материальные, сч60.1)...
    та же проблема, помогите.... 1 С 7.7

  10. #10
    Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    Цитата Сообщение от Stujina Посмотреть сообщение
    та же проблема, помогите.... 1 С 7.7
    Может у вас в этом проблема. Посмотрите перечень отнесения затрат к прямым. Должно быть так:
    1. сырье и материалы, использ. в осн. производстве Вид расходов- материальные, Статья затрат- материалы, СчКт-10,1;
    2.___________--
    3____________-
    4. Добавляете Услуги по переработке, Вид расходов материальные, Статья затрат- услуги по переработке материалов, СчКт 60,1
    Обратите внимание с какого числа действует справочник. Эта колонка называется Дейсвует с, нужную дату установите вруную.
    Так же посмотрите, во всех ли документах, относящихся к этой сделке, совпадают субконто, открытые к сч20.
    Например, когда вы оформляли М-4 (списывали материалы на основании отчета переработчика) у вас должно быть на закладке Счет затрат выбрано: Счет затрат 20; Вид номенклатуры: что изготавливаете; Затраты на производство: материальные;Подразделение: основное(или какое оно там у вас). Соответственно, когда разносите Акт работ от переработчика вносите Корр. сч 20, Вид номенклатуры: что изготавливаете; Затраты на производство: услуги по переработке;Подразделения:основное.
    Ну и, конечно, если измените Дату, с которой действует Пкречень отнесения расходов...., то все доки, созданные ранее по этой сделке, нужно перепровести.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    378
    oxana83, спасибо, это все было сделано, ошибка у меня была в другом...пыталсь эти материалы из переработки "прицепить" к акту субподрядчика...т.е. включить в состав акта как выполненные работы, а поставила - материалы и все "срослось"... спасибо за отклик

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)