×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Freya Freya вне форума
    Клерк Аватар для Freya
    Регистрация
    18.11.2005
    Адрес
    город Тверь
    Сообщений
    1,025

    Взаимозачет

    Обнаружила! В начале 2007 года был произведен взаимозачет: нам приход, не облагаемый НДС, мы отгрузку, облагаемую НДС. Взаимозачет был сделан на общую сумму, как и раньше мы делали, с НДС. НДС отдельно не "гонялся". Мы в зачет все равно не брали, а контрагенту похоже было все равно. Но по правилам мы должны были сделать взаимозачет на сумму без НДС и прогнать: мы им остаток долга, они нам НДС....Надо ил что то теперь исправлять или для нас это роли не играет?

    И второй вопрос: в том году был произведен взаимозачет, НДС друг другу перечислили. Только в акте взаимозачета формулировка: "Взаимозачет на сумму такую то, в т.ч. НДС 18% в сумме такой то. НДС перечисляется отдельным платежным поручением." И в декларации по НДС взаимозачет не был отражен. Обязательно ли подавать уточненку, ведь требование о перечислении НДС выполнено?
    Поделиться с друзьями
    Бери от жизни все самое лучшее!!!

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Не надо по взаимозачету ничего исправлять, потому что "вам все равно"
    Обязательно ли подавать уточненку, ведь требование о перечислении НДС выполнено?
    ИМХО, не надо, потому что на исчислении налога никак не отразилось

  3. #3
    Freya Freya вне форума
    Клерк Аватар для Freya
    Регистрация
    18.11.2005
    Адрес
    город Тверь
    Сообщений
    1,025
    Спасибо ОГРОМНОЕ!
    Бери от жизни все самое лучшее!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)