×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Расходы на каталоги. Помогите новичку!

    Для участия в выставке мы заказали в типографии каталоги, стоимостью 150 руб (без НДС). Каталоги будут раздаваться бесплатно. Расходы по проведению выставки я могу сразу списать в том периоде, когда она прошла и НДС по ней принять к учету? Правильно?
    А вот стоимость каталогов можно будет тоже сразу списать в расходы или только в размере 1% от выручки в первом квартале? Можно ли будет НДС со стоимости каталогов принять к возмещению после получения счет-фактуры от типографии?
    Какие будут проводки по каталогам? Вешаю их на 10 счет?
    Пожалуйста подскажите. Никогда с рекламой не сталкивалась.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А вот стоимость каталогов можно будет тоже сразу списать в расходы
    Можно, по 4-264-НК это не нормируемые расходы.
    Можно ли будет НДС со стоимости каталогов принять к возмещению после получения счет-фактуры от типографии?
    Можно.
    Вешаю их на 10 счет?
    Да. Потом списываете на счета затрат.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо вам ОГРОМНОЕ! Извините, если спрошу глупость. Когда лазила по форуму, прочитала про начисление НДС с безвозмездной раздачи каталогов. Это ко мне не относится?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2008
    Сообщений
    34
    Налоговики рассматриваю такую передачу каталогов именно как безвозмездную передачу, если не хотите спориться, то НДС лучше начислять.Если готовы биться, то аргумент может быть в том, что передача каталогов произведена для привлечения интереса к продукции, увеличения объемов продаж, т.е. напрвлена на извлечение прибыли,кроме того, расходы на эти каталоги включены в себестоимость продукции и , соответственно, вернуться к Вам в составе выручки, так какая здесь безвозмездность...

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Скажите пож. а с какой суммы начислять НДС? Со стоимости каталогов? А как выписывать счет-фактуру выданную? Я же вроде будущим покупателям на выставке раздаю, не продаю. Не спрашиваю у них реквизитов.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это ко мне не относится?
    К вам 149-НК относится, которая выводит из под налога только ТРУ стоимостью в 100 руб, а у вас цена каталога 150.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Ясно. спасибо. Только все-таки с какой суммы начислять НДС? С себестоимости каталогов? На основании каких документов?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Со 150 руб. На основании 149-НК.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    А как правильно счет-фактуру заполнить? Что будет основание? Кто будет покупателем?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Сами себе оформляете в 1м экземпляре. Укажите, что это рекламные расходы на вставке, не принципиально.

  11. #11
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Спасибо

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Извините, последний вопрос:
    А проводка будет:
    Д91.2 (прочие расходы, Не принимаемые для целей налогооблажения?????) К 68.2.
    Правильно?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)