Я, конечно, силно извиняюсь за медленную реакцию. Но в начале темы Galka писала
[quote:9f878e4343] Я спросила, а если все оставить на 19 счете, а в месяце, когда появилась реализация, отнести на 68 счет. Она ответила, что если у нас будет выездная проверка, то у нас будут проблемы, т.к. возмещать надо тогда, когда товар(услуги) куплены, оплачены и есть счет-фактуры. А спустя время ставить к возмещению нельзя.
[/quote:9f878e4343]
А почему нельзя поставить к возмещению в месяце когда пройтет реализация?А где это написано?
Я ни с кем не спорю, просто хочу знать. Мне вообще все равно в июне я поставлю к возмещению НДС или в июле. Ясно как день, что мне никто не возместит за июнь НДС, так в чем собственно проблема? Пускай хранят мою пустую декларацию. Флаг им в руки!


А где это написано?