Добрый день, уважаемые клерки!
У меня такая ситуация. Фирма получает деньги за оказание услуг, на эти деньги нанимает персонал (исполнителей) и необходимые материалы. То есть большие суммы на счету не задерживаются, сразу же идут расчеты. НО получилось так, что есть несколько неоплаченных реализаций. Тобишь, мы работы выполнили, счета-фактуры выставили, но оплата от покупателей будет только в следующем квартале. И получается, что программа учитыевает уже сейчас прибыль и НДС которые я получу только в след. квартале. Ну и соответственно, нужно запалтить налоги в бюджет, Но денег то на счете нет.
Один бухгалтер сказал что он искуственно рисует расходы с какими-нибудь фирмами, НО если оборотов мало, то еще куда ни шло, а если много? я же через месяц забуду что чем закрывала, да и вообще, если так делать, то наверно легче вообще ничего не учитывать.
Подскажите пожалуйста как эту неполученную прибыль (и НДС) убрать, чтобы налоги с нее платить тогда, когда реально будет оплата?

.


