Здравствуйте, клерки!! Скажите, правильно ли я понимаю, что документ "Возврат товара от покупателя" сам формирует сторно в регистрах НДС? и соответственно, этой реализации и возврата не должно быть в книге продаж? вручную ничего корректировать не нужно?
