
Сообщение от
Аноним
При сверке с поставщиком выяснила, что ошиблась при проведении его накладной в 3 квартале.
А именно, учла одну номенклатуру по более низкой цене...и списала ее производство по той же (более низкой).
Соответственно, получилось завышение налога на прибыль (поскольку расходы занижены).
НДС у меня включен в расходы (не возмещаю).
Суммы смешные, но меня интересует как правильно все исправить.
1. Уточненную Декларацию по налогу на прибыль не подаю, так как доплачивать ничего не должна.
2. В БУ в 4 квартале делаю дополнительную проводку с бухсправкой.
3. А в НУ как? Велено "в периоде совершения ошибки" - это значит тупо исправить сумму проводки в 3 квартале?
Спасибо.