×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2006
    Адрес
    город на Оби
    Сообщений
    149

    Вопрос Как ввести сальдо?

    Программа абсолютно "чистая", нужно ввести сальдо по счетам 50 , 51 .

    Как это сделать? подскажите подробный алгоритм, поскольку новичок в "эске".
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Dinchik
    Регистрация
    14.11.2008
    Сообщений
    3,360
    Вам только эти счета нужны? Сальдо вводится через счет 00. Т.е. Дебетовое сальдо вводите проводкой Дт 50 - Кт 00, Дт 51 - Кт 00. Можно это сделать Операцией. Но, если у Вас программа не просто Бухгалтерия, а Торговля и склад , Комплексная, ПУБ и т.п., тогда лучше ввести остатки с помощью спец. документов Ввод остатков. Точное название документов указать тяжело, т.к. Вы не назвали версию и релиз своей программы. Выберите сами из тех документов, что у Вас есть или назовите программу.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2006
    Адрес
    город на Оби
    Сообщений
    149
    программа "Упрощёнка" 7 версия

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    47
    така же проблема программа 1 с предприятие (хочу остатки с нового горда поставить)

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    "Упрощёнка" 7 версия
    счета с остатками в корреспонденции с 00, 31.12.08 (для ведения учета с 01.01.09)

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, как можно выйти из такой ситуации:

    Ввела остатки со вспомогательным счетом 00, только они показываются не сальдо, а оборотом по счету.....(((

  7. #7
    Клерк-клерик Аватар для Octopus
    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2,187
    Логично, они и являются оборотом. Как правило, сальдо вводится за день до начала учета, т.е. если учет начинается с 1 января, то проводки по сальдо вводятся 31 декабря.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Octopus Посмотреть сообщение
    Логично, они и являются оборотом. Как правило, сальдо вводится за день до начала учета, т.е. если учет начинается с 1 января, то проводки по сальдо вводятся 31 декабря.
    Спасибо....

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Octopus Посмотреть сообщение
    Логично, они и являются оборотом. Как правило, сальдо вводится за день до начала учета, т.е. если учет начинается с 1 января, то проводки по сальдо вводятся 31 декабря.
    Спасибо....

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Хнык-хнык.....
    Распечатала ведомость отатков из Инфо-Бухгалтера, ввела остатки со вспомогательным 00, формирую оборотку в 1С......сальдо по счетам свернуто...А у меня в ведомости и Д и К сальдо по сч60, 62,76, 68......
    Я что-то не понимаю или может совсем ни чего не понимаю ? Как ввести все красиво и правильно.....

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2006
    Сообщений
    104
    Когда формируете оборотку, в Настройках задайте "Развернутое сальдо" и "Детализация по субсчетам и субконто"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)