×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Сообщений
    13

    Осторожно НДС при аренде федерального имущества (у Россельхозакадемии)

    Коллеги, помогите!!! Арендуем склад в Московской области у Россельхозакадемии. Арендную плату и НДС с арендной платы перечисляем отдельными платежками в УФК по Московской области. При чем в платежке на перечисление НДС необходимо указывать КБК 19030302010010000180. Должна ли я сумму этого НДС принять к вычету и указать в Разделе 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента" Декларации по НДС? Ведь КБК, на который мы перечисляем НДС, я не могу указать в Декларации по НДС. А если укажу КБК НДС, то у меня образуется недоимка по НДС, по данным налогового агента. Фактически недоимки нет, т.к. НДС уплачен своевременно, но по другому КБК. Помимо этого, в платежном поручении в "назначении платежа" необходимо делать ссылку на Разрешение. Что это за Разрешение? Кто знает?
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Какое лицо в договоре аренды является арендодателем? По КБК похоже что вы не являетесь налоговым агентом, а Россельхозакадемия должна выставить вам счет-фактуру.

  3. Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Сообщений
    13
    Арендодателем по договору является НИИ Россельхозакадемии

  4. Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Сообщений
    13
    тогда получается, что при перечислении НДС я делаю проводку Д76.5 К51

    регистрирую с-ф, полученную от НИИ и проводка следующая
    Д19.3 К76.5

    уменьшаю НДС к уплате
    Д68.2 К19.3

    так?

  5. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Ну значит она и является плательщиком НДС и выдает счет-фактуры на сумму арендной платы и поэтому вы эти суммы не указываете во 2 разделе...

  6. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от buh_electra Посмотреть сообщение
    тогда получается, что при перечислении НДС я делаю проводку Д76.5 К51

    регистрирую с-ф, полученную от НИИ и проводка следующая
    Д19.3 К76.5

    уменьшаю НДС к уплате
    Д68.2 К19.3

    так?
    Все так, не забудьте про саму сумму арендной платы...

  7. Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Ну значит она и является плательщиком НДС и выдает счет-фактуры на сумму арендной платы и поэтому вы эти суммы не указываете во 2 разделе...
    почему тогда МЫ должны платить этот НДС, если плательщик Россельхозакадемия? какими нормативными документами установлен такой порядок уплаты НДС?

  8. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Вы перечисляете НДС на их бюджетный счет в Казначействе... , а дальше они сами его в бюджет...

  9. Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Сообщений
    13
    СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)