×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Сообщений
    124

    Покупка сотового телефона

    Фирма купила сотовый телефон в октябре. В пользовании находится у директора. Все расходы за связь он оплачивает сам, сказал расходы не надо проводить. Я хочу покупку телефона сделать за счет нашей прибыли, возможно ли такое? Если да, то какой проводкой оформлять?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Сколько стоит телефон?

  3. #3
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,126
    Фирма купила сотовый телефон в октябре.
    Только аппарат? Или подключение тоже?
    Я - блондинка, мне можно.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Сообщений
    124
    Стоимость 11500 руб с НДС сам аппарат, подключения не было, т.к. директор просто переставил в него свою симку старую

  5. #5
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,126
    директор просто переставил в него свою симку старую
    Сдать аппарат в аренду директору, нехай платит фирме арендную плату
    Я - блондинка, мне можно.

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Тогда если очень хочется можете учесть за счет собственных средств (прибыли после налогообложения), после соответствующего письменного распоряжения руководителя.
    Д 91 к 10

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Сообщений
    124
    Спасибо за ответы, у меня и так убыток получается, так хоть чуть -чуть его меньше сделать.
    Правильными ли будут проводки?:
    Дт 60.1 - Кт 51 - оплатили поставщику
    Дт 19 - Кт 60. 1- выделен НДС
    Дт 68.2 - Кт 19 - принят НДС
    Дт 10 - Кт 60.1 - оприходовали телефон
    Дт 91.2 (не принимаемые для налогообложения) - Кт 10 - учли телефон за счет собственных средств

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Не специалист Посмотреть сообщение
    Дт 19 - Кт 60. 1- выделен НДС
    Дт 68.2 - Кт 19 - принят НДС
    Если списываете за счет собственных средств НДС к вычету лучше не принимать - налоговая будет против.

  9. #9
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    Мы тоже делаем Д 91/Кт 10... Но у меня вопрос: не надо ли при этом НДС начислять, типа как безвозмездная передача? Ведт и так понятно, что телефоном кто-то пользуется, раз на 91 списали, значит пользуется безвозмездно.

  10. #10
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    На что начислять на пользование или на передачу?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Сообщений
    124
    FM, НДС конечно учли, и отчитались. Не предполагали, что возможно за счет своей прибыли показывать придется .
    А если оставить расходы, т.е. уменьшить базу налогооблогаемую, то что дир из своего кармана оплачивает связь могут возникнуть проблемы?

  12. #12
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Проблеммы возможно будут по двум направлениям:
    1. что учли при налогообложении, а в деятельности направленной на получение дохода не используете.
    2. У директора могут признать доход в натуральной форме от безвозмездного пользования.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)