×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для MRD2002
    Регистрация
    20.12.2008
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    38

    Отчетность за 3 года помогите составить.

    Добрый день. Мне необходима помощь!
    Начну по порядку, мой брат 3 года назад зарегистрировался в качестве ИП на УСН 6% (комерс блин) в течении всего этого времени деятельность не вел и самом собой не сдавал отчетность. И вот теперь из ИФНС пришло требование предоставить отчетность за 1кв 2006, 1-ое полугод.2006, 9 мес.2006, 2006 год. 1 кв 2007, 1-ое полугод. 2007, 9 мес.2007, 2007.
    1 кв 2008г. 1-е полугод. 2008 9мес2008 и 2008год.
    Подскажите какие формы отчетности необходимо отнести в налоговую . Надо ли что то платить в какие-нибудь фонды. Ну и какая ответственность его ожидает.
    Работников у него нет.
    Заранее огромное спасибо.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось MRD2002; 09.02.2009 в 17:14.

  2. #2
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    16.12.2007
    Сообщений
    93
    В налоговые органы Вам необходимо сдать за каждый квартал и год: Налоговую декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

    В пенсионный фонд ИП по итогам года, должен представить формы персонифицированного учета СЗВ-4-2 и АДВ-11.

    В ПФР ИП обязан уплачивать фиксированные платежи.
    Оплачивать этот платеж можно либо помесячно, либо разово, но главное, чтобы он был уплачен не позднее 31 декабря текущего года. Даже если деятельности нет, ИП обязан уплачивать фиксированный платеж.

    При непредставлении в налоговый орган декларации по УСН в установленные сроки, в соответствии со ст. 119 НК РФ, взыскивается штраф в размере 100 рублей (при нулевых показателях в декларации), т.е. за год 4 декларации – это 400 руб. штрафа. За непредставление в установленные сроки сведений в ПФР, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, взыскивается штраф в размере 10% от суммы причитающейся за отчетный год платежей.

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В пенсионный фонд ИП по итогам года, должен представить формы персонифицированного учета СЗВ-4-2 и АДВ-11.
    СЗВ-4-2 не надо, только АДФ-11 да и то не обязательно
    т.е. за год 4 декларации – это 400 руб. штрафа.
    Сроки давности давно прошли. По истечении 180 дней за нулевку даже на 100 рублей не оштрафовать.

  4. #4
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    16.12.2007
    Сообщений
    93
    А в моем ПФ требуют и СЗВ и АДВ
    Этот вопрос видимо лучше уточнить заранее, позвонив в свое отделение.

  5. #5
    Клерк Аватар для MRD2002
    Регистрация
    20.12.2008
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    38
    Спасибо огромное. А что касательно сведений о средней численности работников данную отчетность нужно подавать.
    И если Вас не затруднит можно по подробнее о ПФ и обязательных платежах. Заранее огромное спасибо. Просто спасаете меня.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331

  7. #7
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    16.12.2007
    Сообщений
    93
    По поводу сведений о среднесписочной численности. Многие налоговые придерживаются того, что ИП не работодатель сдавать этот отчет не должен и не принимают его. Но нет никакого документа, где четко об этом сказано, поэтому если не примут отправте им по почте, так надежнее.
    По фиксированным платежам Над.К дала очень хорошую ссылочку.Обратите только внимание, что каждый год этот платеж разный.
    В 2006г. Вы должны были заплатить за год 1800руб.
    В 2007г. - 1848руб.
    В 2008г. - 3864руб.
    Ну и в зависимости от года рождения ИП эта сумма распредиляется на страховую и накопительную части трудовой пенсии.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)