Доброго времени суток. Столкнулась с непониманием работниками ИФНС раздела 9 декларации по НДС.
Начну с начала.
в 1 квартале поступил аванс на сумму 33500р. (НДС с данного аванса в полном обьеме был занесен в раздел 3- сумма 5110)
во 2 квартале происходит отгрузка прог. Обеспеч. на сумму 17036 и орг техники 16464. соответственно сумма аванса делится на 2 части 17036 БЕЗ НДС- ПО заносится в 9 раздел, и 16464 с НДС .
соответственно сумму НДС к вычету ставила всю ранее уплаченную сумму НДС в размере 5110 руб.
проблема в том что ИФНС отказала в возмещении НДС на сумму 5110, в виду отсутствия счет фактуры на сумму 33500. конечно, если это оказалась не одна а две с/ф.
сейчас перечитала внимательно решение, так они пишут что проверяли ПЕРвичную,хотя я вместе с предоставлением запрашиваемых док-ов отправила уточненную!
в итоге требуют доплатить 5110, я уже замучилась, и очень охота их наказать за безграмотность.
отправила после актА ЕЩЕ 2 уточненки за 1 квартал где отразила уже в 9 разделе сумму аванса 17036, как положенно. 11.12.08, а решение они уже вынесли 25.12.Даже письмо с объяснением для тупых высылала, все равно не догнали.
подскажите мудрым советом как оформить аппеляцию в вышестоящее ИФНС, ккакой в целом алгоритм действий.
пы.сы. старалась более или менее понятно описать ситуацию ))



Ответить с цитированием