Подскажите, пожалуйста, как быть. Покупатель заплатил дважды по одному и тому же счету, один раз без ндс другой с ндс. Мы раб.без ндс, он с ндс.
У меня теперь вопросы
1) как правильно отразить второй платеж в 1С? также как и первый, выбрать на основании счета № N или на какой-нибудь по другому(выбрать счет другой)?
2) Как правильно вернуть деньги: что написать в платежке? в основании написать возврат ошибочно перечисленных ленег? и указать № их платежки (я должна вернуть по той которая с ндс)? указывать ндс?

