Не могу понять что изменилось при оформлении сч –факт НДС с авансов с 2009г. Я делала так: считала аванс полученный на конец квартала и выписывала сч-факт на аванс сама себе (ООО по трад системе). Покупатели у нас Инд предприниматели, работающие без НДС. В след квартале в книге покупок то что в счет аванса продано указывала, ну и конечно в книге продаж. А сейчас по этой схеме можно работать? Читаю читаю и не выжу разницы. Заклинило что-то. спасибо





