×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    город Самара
    Сообщений
    7

    Расчеты с покупателями и заказчиками

    Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ситуация:
    Уволили главного бухгалтера. Главная книга с 2002 года и до сегоднешнего дня велась в ручнуб. С 2004 года часть счетов ведутся в пррограмме 1с, в том числе на 01.01.04 года были выведены остаткт по авансам полученным -сч.62,2. В итого в Главной книге остатки по 62 на 4 млн. руб. меньше, чем остатки по ОСВ сч62.2 в программе. В главной книге 62 счет не развернут, т.е. не субсчетов. Как можно выравнить и вывести остатки по сч. 62,2? Возможно, что в 2002-2003 годах гл. бух излишне проводками списала суммы в реализацию. Как быть, посоветуйте. Хотелось бы все остатки внести в программу и работать в ней.
    Поделиться с друзьями

  2. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    проверяйте с оборотками

  3. Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    сделайте акты сверок с контрагентами

  4. Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    город Самара
    Сообщений
    7
    Акты сверок сделали, реальный остаток проходит в программе по сч 62,2 , а в Главной книге остаток меньше. Обороты в Главной книге идут с программой, а остаток неправильный видно тянется с тех времен, когда все было в ручную и конци отыскать сложно, Т.К. уже проверки за 2002-2005 года прошли. Возможно ли провести инвентаризацию счетов и утвердить остатки на 01,01,09 года по приказу? Такое бывает в практике?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)