Штраф за несвоевременное предоставление декларации. Куда же его дебетовать?
Штраф за несвоевременное предоставление декларации. Куда же его дебетовать?
Методологически корректней 91.2, но в Инструкции сказано 99. Кроме того, программы (1С, например) имеют на 99 счете специальную настройку для этих штрафов. Главное не запутайтесь потом с расчетами ПНО при применении ПБУ 18/02.
Айдолов," (1С, например) имеют на 99 счете специальную настройку для этих штрафов."-не могли бы поточнее как и где эта настройка? я уже писал по-поводу штрафов чуть раньше http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=24692
Арсик, субконто к 99 есть- причитающияся налоговые санкции.
Насколько я понимаю, штраф за несвоевременное представление налоговых деклараций накладывается на ген.директора и гл. бухгалтера. Соответственно они и платят его из своего кармана. И по бухучету он никак не проходит. Поправьте меня если не так.



Оксана7, НК-119.
Best regards, Михаил
Оксана7, Вы имеете ввиду административный штраф, а налоговый за счет организации
Многие стали пессимистами, финансируя оптимистов.
Извините, я подумала только про административный.
А куда он платится
по какому коду? 2070311?
или другой код
имею ввиду налоговый штраф за непредоставление деклараций
Мне выствляли Требование, там все было расписано.
Код ставится кодом того налога за который не сдана во время декларация, а остальные параметры другие - вместо "НС"- "ТР" и пр.
Многие стали пессимистами, финансируя оптимистов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)