×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос С/ф на аванс

    Уважаемые клерки подскажите как правильно?

    Ситация такая:
    На начало года у ООО "ТТТ" перед нами числится задолженность 10000р.
    ООО "ТТТ" 14.01.09 перечиляет нам 25000р.
    А 16.01.09 мы им отгружаем продукцию на сумму 10000р.

    Вопрос такой - на какую сумму я должна сдлать счет-фатуру на аванс?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    на сумму аванса
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    на сумму аванса
    На какую, если в 25000 - входит 10000 (долг), 10000 (отгрузка), 5000 (не пойми за что)

  4. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    странные у вас какие то расчеты;
    если перечисляют
    не пойми за что)
    , то ни на какую сумму не надо счета фатуры;
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  5. Клерк
    Регистрация
    18.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    966
    Вы все же разберитесь за что вам деньги то платили. Эти 25 000 руб. Скорее всего из 25 тыс. - 10000 в погашение долга, а 15000 аванс в счет предстоящей поставки (из них вы отгрузили 10 000). 5000 аванс полученный в счет которого отгрузка не состоялась. В любом случае с/ф на полученный аванс в размере 15 000 руб.
    -----------------
    WWW

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    странные у вас какие то расчеты;
    если перечисляют, то ни на какую сумму не надо счета фатуры;
    Если они ошибочно перечислили на 5000р болше. Потом решат забрать на эту сумму продукцию. Значит 5000р - тоже будут считаться авансом?

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от WWW Посмотреть сообщение
    Вы все же разберитесь за что вам деньги то платили. Эти 25 000 руб. Скорее всего из 25 тыс. - 10000 в погашение долга, а 15000 аванс в счет предстоящей поставки (из них вы отгрузили 10 000). 5000 аванс полученный в счет которого отгрузка не состоялась. В любом случае с/ф на полученный аванс в размере 15 000 руб.
    Спасибо я так и думала сделать!

  8. Клерк
    Регистрация
    16.02.2007
    Сообщений
    16
    у клиента был долг на начало года 200, он оплатил мне в 2009 сумму 50 и написал в п/п что это оплата нового счета за товар т,е, не долга старого а именно в счет предыдущей очередной поставки оплата. И товар по этому счету мы будем отгружать им.
    сижу и ломаю голову- аванс или нет??
    Выписывать счет-фактуру или нет на эти 50?

  9. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    сижу и ломаю голову- аванс или нет?
    и хто ж кроме вас это знает?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  10. Клерк
    Регистрация
    19.11.2008
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    353
    Цитата Сообщение от belonging Посмотреть сообщение
    у клиента был долг на начало года 200, он оплатил мне в 2009 сумму 50 и написал в п/п что это оплата нового счета за товар т,е, не долга старого а именно в счет предыдущей очередной поставки оплата. И товар по этому счету мы будем отгружать им.
    сижу и ломаю голову- аванс или нет??
    Выписывать счет-фактуру или нет на эти 50?
    Вот для избежания подобных ситуаций, в договор можно вставить пункт:
    "Если у Покупателя имеется задолженность по оплате Товара, Продавец имеет право зачесть полученные денежные средства в погашение уже имеющейся у Покупателя задолженности."

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от belonging Посмотреть сообщение
    Выписывать счет-фактуру или нет на эти 50?

    мы выписываем

  12. Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Цитата Сообщение от belonging Посмотреть сообщение
    у клиента был долг на начало года 200, он оплатил мне в 2009 сумму 50 и написал в п/п что это оплата нового счета за товар т,е, не долга старого а именно в счет предыдущей очередной поставки оплата. И товар по этому счету мы будем отгружать им.
    сижу и ломаю голову- аванс или нет??
    Выписывать счет-фактуру или нет на эти 50?
    нужно выписывать т.к. это новая операция.
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)