×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    ptizina ptizina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2006
    Сообщений
    24

    Помогите с импортом

    Ув.форумчане, прошу вашей помощи в учете импортного оборудования:
    внесена предоплата (25%) за оборудование - 18.11.08,
    частями оплачены таможенные платежи - 20.12.08, 22.12.08 и 24.12.08,
    присвоен номер ГТД - 24.12.08,
    отметка о выпуске с таможни - 10.02.09,
    переход право собственности (после 100% оплаты) - апрель 2009.

    Правильно ли я понимаю, что оборудование пока д.б. на забалансовом счете? Нужно ли таможенные платежи, складское хранение, услуги брокера учитывать на счете 15 или поскольку оборудование еще не на балансе относить все это на 97? Когда предъявлять к возмещению НДС в 1 или 2 квартале?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я бы все на 15 собирала. Товар за балансом.
    Когда предъявлять к возмещению НДС в 1 или 2 квартале?
    имхо безопаснее заявлять в 2 кв. Все же наши налорговые органы каждый по своему воспринимают фразу "принятие на учет". С этой же формулировкой связаны вечные споры по вычету при приобретении ОС.

  3. #3
    ptizina ptizina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2006
    Сообщений
    24
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)