Юр.лицо,УСН (дох-расх),имеет валютный дол.счет.Была вал.выручка(получили мы) на конец 9 мес.2008г.был остаток на счету 1500дол.США.Из вал.выручки в декабре 2008г.(20/12/08г)взят нал.на загран.командировку1000 дол.США.Остался остаток на вал.счету 500 дол.США.Курс ЦБ на 31/12/08г.вырос.Образовалась по идее полож.курсовая разница(с которой надо заплатить налог15% )на оставшиеся 500.Вопросы:1)пересчитывать 500дол.США по курсу ЦБ на какие даты?2)как с подотчетными 1000дол.США,допустим получил на руки 20/12/08г.,а отчитался за командировку в январе 2009г.?


Ответить с цитированием