У нашей организации в 3 квартале 2008 года был заявлен НДС к возмещению. В последний день камералки инспектор позвонил и предложил в добровольном порядке подать уточненную декларацию, ссылаясь на несовпадение суммы "НДС с реализации к уплате" и суммы "НДС с авансов к возмещению" (эта сумма больше). Я, как бухгалтер, согласна с этой ошибкой, но в результате технической ошибки в декларации был также завышен "НДС с авансов к уплате", что, в свою очередь не повлияло на сумму НДС к возмещению. Требования по внесению изменений от инспектора на тот момент не было. Могу ли я в данном случае не предоставлять уточненку? Может ли данная ошибка быть основанием для отказа в возмещении?

Ответить с цитированием