×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013

    сторно реализации и налог на прибыль

    Обнаружена ошибочно проведенная реализация в 3 кв. 2008г. В программе 1 с с помошью корректировки записей регистров сделала сторно реализации декабрем 2008г. Но измененная декларация по прибыли не формируется, так как исправления внесены декабрем.

    Как правильнее сделать?

    1)Можно ли так и оставить, и просто вручную внести правильную сумму выручки в декларацию по прибыли?

    2)сделать корректировку в ну в том периоде, в которм обнаружена ошибка и перепровести налоговый учет за предыдущий кв и сформировать првильную декуларацию автоматически?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    mi,
    вариант 1 - если вы не ведете НУ в налоговых счетах 1С
    вариант 2 - если ведете

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    shrilanka, тогда вариант 2. Спасибо за помощь. А Вы когда нибудь использовали 2 вариант?

  4. #4
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    mi, да. но редко. потому что обычно доставались компании в середине года с запущенными налоговыми счетами разгребать которые было долго и нудно. НУ веду руками в экселе. из налоговых счетов вычистила только счета формирования стоимости ОС -строительство. остальное все равно в конце года реформировать и закрывать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)