×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2008
    Сообщений
    35

    Убрать сальдо на субсчетах 62 счета

    Добрый день!! У меня программа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) редакция 1.6 (1.6.13.3). Дело в том, что при формировании баланса в дебеторку и кредиторку попадают одинаковые суммы с 62 счета. Оказалось, что суммы указанные в документе "реализациия товаров и услуг" попадают на 62.1, а эти же суммы, оплаченные покупателями по платежкам попадают на 62.2. Причем не все из услуг были оплачены авнсом. В результате сумма баланса завышена на сумму 62 счета. Помогите, пожалуйста, исправить сложившуюся ситуацию!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    16.12.2007
    Сообщений
    93
    Вам нужно проверить проводки по банку.Деньги которые пришли авансом "вешаете" на 62.2, а те ден.ср. которые поступили уже за оказанные услуги вешаете на 62.1. Тогда все встанет на свои места. И чтобы аванс у Вас потом автоматически зачитывался обязательно в выписке заполняйте поле "Договоры" и в Акте указывайте тот же самый Договор.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2008
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от IRINA BR. Посмотреть сообщение
    Вам нужно проверить проводки по банку.Деньги которые пришли авансом "вешаете" на 62.2, а те ден.ср. которые поступили уже за оказанные услуги вешаете на 62.1. Тогда все встанет на свои места. И чтобы аванс у Вас потом автоматически зачитывался обязательно в выписке заполняйте поле "Договоры" и в Акте указывайте тот же самый Договор.
    Спасибо большое за ответ! Только не знаю как именно сделать так, чтобы в платежке авансы оказались на 62.2, а остальное на 62.1 В платежке указывается счет расчетов и счет авансов. Я указываю и то и другое соответственно. Если убираю счет авансов, то в оборотке суммы идут красным цветом и все равно попадают в баланс! Договора проверила, все впорядке!

  4. #4
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    anmam, а документы по реализации вы перепровели? Тут еще последовательность важна - лучше групповой обработкой провести сразу выписки и реализацию, авансы должны зачесться и тогда ваше сальдо по субсчетам 62-го закроется.
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)